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索引号: 11341822003289516Q/201912-00057 组配分类: 政府预算
发布机构: 横渡镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 横渡镇2019年财政预算草案报告 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-12-19
生效日期: 废止日期:

横渡镇2019年财政预算草案报告

来源:横渡镇人民政府 发布时间:2019-12-19 14:45
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2019年财政预算安排的指导思想是:按照党代会提出的目标,狠抓财源建设,狠抓财政收入,量入为出保正常运转、保重点支出;充分发挥财政职能,优化经济结构,壮大财政实力;加强支出管理,提升理财水平,加快构建和完善公共财政体系,为实现“生态大镇、旅游强镇、商贸重镇、田园小镇”战略目标,为实现十三五经济社会发展目标提供更加坚实有力的财政保障。

(一)收入预算

根据税部门对我镇税源的摸排,今年计划安排财政税收收入(全口径)750万元,上年调整后任务增长7.1%。其中本级收入390万元。体制补助收入384万元。

(二)支出预算

2019年财政一般支出预算安排746.07万元比上年预算安排增加31.57万元具体安排情况:

1、一般公共服务支出437.65万元。其中政府行政运行379.53万元(含人大、政协调研经费7万元);财政事务57.52万元;统计等经费0.6万元。

2、计划生育事务33.12万元,其中:兑现计划生育优惠政策资金3.0万元(镇财政配套部分)。

3、文化广播事业费18.18万元。

4、社会保障和就业20万元

5、城乡社区事务8.99万元。

6、农林水事务支出91.13万元。其中农业事业费80.87万元;水利事业费10.26万元。

7财政对村级组织转移补助支出113万元。

8、环境整治专项14万元。

9、总预备费10万元。

各位代表,2018年财政预算草案仅为本级财政安排的支出,不包括上级财政的转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中我们还将向镇人大主席团报告,按要求进一步调整预算,以致更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2018年财政预算方案执行。

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