| 索引号: | 11341822003289516Q/201912-00057 | 组配分类: | 政府预算 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 横渡镇2019年财政预算草案报告 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-12-19 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
2019年财政预算安排的指导思想是:按照党代会提出的目标,狠抓财源建设,狠抓财政收入,量入为出保正常运转、保重点支出;充分发挥财政职能,优化经济结构,壮大财政实力;加强支出管理,提升理财水平,加快构建和完善公共财政体系,为实现“生态大镇、旅游强镇、商贸重镇、田园小镇”战略目标,为实现“十三五”经济社会发展目标提供更加坚实有力的财政保障。
(一)收入预算
根据税务部门对我镇税源的摸排,今年计划安排财政税收收入(全口径)750万元,比上年调整后任务增长7.1%。其中本级收入390万元。体制补助收入384万元。
(二)支出预算
2019年财政一般支出预算安排746.07万元比上年预算安排增加31.57万元具体安排情况:
1、一般公共服务支出437.65万元。其中政府行政运行379.53万元(含人大、政协调研经费7万元);财政事务57.52万元;统计等经费0.6万元。
2、计划生育事务33.12万元,其中:兑现计划生育优惠政策资金3.0万元(镇财政配套部分)。
3、文化广播事业费18.18万元。
4、社会保障和就业20万元。
5、城乡社区事务8.99万元。
6、农林水事务支出91.13万元。其中农业事业费80.87万元;水利事业费10.26万元。
7财政对村级组织转移补助支出113万元。
8、环境整治专项14万元。
9、总预备费10万元。
各位代表,2018年财政预算草案仅为本级财政安排的支出,不包括上级财政的转移支出和年度执行中不可预知的专项支出。在预算执行中我们还将向镇人大主席团报告,按要求进一步调整预算,以致更进一步完善和合理安排财政预算。并严格按人大主席团批准的2018年财政预算方案执行。
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