 
            | 索引号: | 11341822003289161P/202502-00046 | 组配分类: | 部门预算 | 
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 | 
| 名称: | 石台县民政局2025年度部门预算公开 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-02-06 | |
| 废止日期: | 
石台县民政局
2025年度部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.机构设置
3.2025年度主要工作任务
第二部分 石台县民政局2025年度部门预算表
1.石台县民政局2025年收支总表
2.石台县民政局2025年收入总表
3.石台县民政局2025年支出总表
4.石台县民政局2025年财政拨款收支总表
5.石台县民政局2025年一般公共预算支出表
6.石台县民政局2025年一般公共预算基本支出表
7.石台县民政局2025年政府性基金预算支出表
8.石台县民政局2025年国有资本经营预算支出表
9.石台县民政局2025年项目支出表
10.石台县民政局2025年政府采购支出表
11.石台县民政局2025年政府购买服务支出表
12.石台县民政局2025年通用资产配置支出表
第三部分 石台县民政局2025年度部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一、贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规;拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。
二、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
三、开展双拥创建活动。
四、组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;牵头拟订相关规划、政策和标准,指导全县城乡社会救助体系建设。
五、拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法;负责乡(镇)以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作;按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作;负责全县地名管理工作,组织实施全县地名标志的设置和管理工作。
六、拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准;指导社会福利事业管理;组织指导全县福利彩票的发行工作;组织指导社会捐助;促进慈善事业发展;组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
七、负责全县婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作;拟订相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革。
八、按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
九、指导、监督民政事业费的使用和管理;负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算;监督、管理专项资金的使用。
十、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
十一、组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
十二、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
十三、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
十四、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
十五、组织指导全县开展双拥共建活动。负责全县拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作,负责全县带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
十六、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作,承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
十七、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
十八、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
石台县民政局2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共2个,具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 
| 1 | 石台县民政局 | 行政单位 | 
| 2 | 石台县殡葬管理所 | 公益一类事业单位 | 
三、2025年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,在县委县政府正确领导下,2025年度做好如下工作:
(一)加强城乡社会救助体系建设,健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制,完成城乡低保、特困保障工作。
(二)围绕国家重点生态功能区、国家扶贫开发工作重点县、全省深度贫困县扶持政策等有关政策,进一步加大项目和资金对上争取力度。
(三)加大城乡困难居民医疗救助和临时救助力度,强化低保工作动态管理,及时审批发放救助资金。
(四)做好城乡特困供养服务、基层政权和社区建设、社会组织管理、殡葬改革、婚姻和收养登记、流浪乞讨人员和孤儿救助与管理、老年福利、综治、双拥创建等事务工作。
(五)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(六)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(七)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
(八)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(九)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(十)组织指导全县开展双拥共建活动。负责全县拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作,负责全县带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(十一)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作,承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(十二)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十三)完成县委、县政府下达的其他工作任务。
第二部分 石台县民政局2025年度部门预算表
| 部门公开表1 | |||
| 石台县民政局2025年收支总表 | |||
| 
 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | 
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7693.03 | 一、一般公共服务支出 | 
 | 
| 其中:转移支付收入 | 4242.88 | 二、外交支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 三、国防支出 | 
 | 
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 
 | 四、公共安全支出 | 
 | 
| 其中:转移支付收入 | 
 | 五、教育支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 六、科学技术支出 | 
 | 
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 
 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 
 | 
| 其中:转移支付收入 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 7705.37 | 
| 
 | 
 | 九、卫生健康支出 | 62.78 | 
| 四、财政专户管理资金收入 | 
 | 十、节能环保支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 
 | 
| 五、单位资金收入 | 
 | 十二、农林水支出 | 
 | 
| 其中:事业收入 | 
 | 十三、交通运输支出 | 
 | 
| 事业单位经营收入 | 
 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 
 | 
| 上级补助收入 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 
 | 
| 附属单位上缴收入 | 
 | 十六、金融支出 | 
 | 
| 其他收入 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 36.17 | 
| 
 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十二、预备费 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十三、其他支出 | 23.08 | 
| 
 | 
 | 二十四、转移性支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十五、债务还本支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十六、债务付息支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十七、债务发行费用支出 | 
 | 
| 本 年 收 入 小 计 | 7693.03 | 本 年 支 出 小 计 | 7827.39 | 
| 上年结转数 | 134.36 | 结转下年 | 
 | 
| 一般公共预算 | 111.28 | 一般公共预算 | 
 | 
| 政府性基金预算 | 23.08 | 政府性基金预算 | 
 | 
| 国有资本经营预算 | 
 | 国有资本经营预算 | 
 | 
| 财政专户管理资金 | 
 | 财政专户管理资金 | 
 | 
| 单位资金 | 
 | 单位资金 | 
 | 
| 收 入 总 计 | 7827.39 | 支 出 总 计 | 7827.39 | 
| 部门公开表2 | ||||||||||||||||||
| 石台县民政局2025年收入总表 | ||||||||||||||||||
| 
 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 石台县民政局 | 7827.39 | 7693.03 | 7693.03 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 134.36 | 111.28 | 23.08 | 
 | 
 | 
 | 
| 石台县民政局本级 | 7763.34 | 7628.98 | 7628.98 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 134.36 | 111.28 | 23.08 | 
 | 
 | 
 | 
| 石台县殡葬管理所 | 64.05 | 64.05 | 64.05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 部门公开表3 | |||||||
| 石台县民政局2025年支出总表 | |||||||
| 
 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7705.37 | 321.79 | 7383.58 | 
 | 
 | 
 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 280.49 | 217.49 | 63 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080201 | 行政运行 | 277.49 | 217.49 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080206 | 社会组织管理 | 3 | 
 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.33 | 91.33 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.38 | 42.38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.82 | 9.82 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.09 | 26.09 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.04 | 13.04 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20808 | 抚恤 | 884.46 | 2.31 | 882.16 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.31 | 2.31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080805 | 义务兵优待 | 145.47 | 
 | 145.47 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080808 | 褒扬纪念 | 21.24 | 
 | 21.24 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080899 | 其他优抚支出 | 715.45 | 
 | 715.45 | 
 | 
 | 
 | 
| 20809 | 退役安置 | 182.13 | 
 | 182.13 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080901 | 退役士兵安置 | 97.59 | 
 | 97.59 | 
 | 
 | 
 | 
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 84.54 | 
 | 84.54 | 
 | 
 | 
 | 
| 20810 | 社会福利 | 1105.62 | 10.66 | 1094.96 | 
 | 
 | 
 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 61 | 
 | 61 | 
 | 
 | 
 | 
| 2081002 | 老年福利 | 587.76 | 
 | 587.76 | 
 | 
 | 
 | 
| 2081004 | 殡葬 | 61.66 | 10.66 | 51 | 
 | 
 | 
 | 
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 134 | 
 | 134 | 
 | 
 | 
 | 
| 2081006 | 养老服务 | 261.2 | 
 | 261.2 | 
 | 
 | 
 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 636.22 | 
 | 636.22 | 
 | 
 | 
 | 
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 625.66 | 
 | 625.66 | 
 | 
 | 
 | 
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.56 | 
 | 10.56 | 
 | 
 | 
 | 
| 20819 | 最低生活保障 | 2357.81 | 
 | 2357.81 | 
 | 
 | 
 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 392.82 | 
 | 392.82 | 
 | 
 | 
 | 
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1964.99 | 
 | 1964.99 | 
 | 
 | 
 | 
| 20820 | 临时救助 | 63.6 | 
 | 63.6 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 56 | 
 | 56 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 7.6 | 
 | 7.6 | 
 | 
 | 
 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2082.57 | 
 | 2082.57 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2082.57 | 
 | 2082.57 | 
 | 
 | 
 | 
| 20825 | 其他生活救助 | 9.13 | 
 | 9.13 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.13 | 
 | 9.13 | 
 | 
 | 
 | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 12 | 
 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12 | 
 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 62.78 | 11.27 | 51.5 | 
 | 
 | 
 | 
| 21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.02 | 0.02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21014 | 优抚对象医疗 | 51.5 | 
 | 51.5 | 
 | 
 | 
 | 
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 51.5 | 
 | 51.5 | 
 | 
 | 
 | 
| 221 | 住房保障支出 | 36.17 | 36.17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 36.17 | 36.17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 22.88 | 22.88 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2210202 | 提租补贴 | 13.29 | 13.29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 229 | 其他支出 | 23.08 | 
 | 23.08 | 
 | 
 | 
 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.08 | 
 | 23.08 | 
 | 
 | 
 | 
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.08 | 
 | 23.08 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 合计 | 7827.39 | 369.23 | 7458.16 | 
 | 
 | 
 | 
| 部门公开表4 | |||
| 石台县民政局2025年财政拨款收支总表 | |||
| 
 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 | 
| 一、本年收入 | 7693.03 | 一、本年支出 | 7827.39 | 
| (一)一般公共预算拨款 | 7693.03 | (一)一般公共服务支出 | 
 | 
| (二)政府性基金预算拨款 | 
 | (二)外交支出 | 
 | 
| (三)国有资本经营预算拨款 | 
 | (三)国防支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (四)公共安全支出 | 
 | 
| 二、上年结转 | 134.36 | (五)教育支出 | 
 | 
| (一)一般公共预算拨款 | 111.28 | (六)科学技术支出 | 
 | 
| (二)政府性基金预算拨款 | 23.08 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 
 | 
| (三)国有资本经营预算拨款 | 
 | (八)社会保障和就业支出 | 7705.37 | 
| 
 | 
 | (九)卫生健康支出 | 62.78 | 
| 
 | 
 | (十)节能环保支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (十一)城乡社区支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (十二)农林水支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (十三)交通运输支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (十五)商业服务业等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (十六)金融支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (十七)援助其他地区支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (十八)自然资源海洋气象等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (十九)住房保障支出 | 36.17 | 
| 
 | 
 | (二十)粮油物资储备支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (二十一)灾害防治及应急管理支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (二十二)预备费 | 
 | 
| 
 | 
 | (二十三)其他支出 | 23.08 | 
| 
 | 
 | (二十四)转移性支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (二十五)债务还本支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (二十六)债务付息支出 | 
 | 
| 
 | 
 | (二十七)债务发行费用支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二、年终结转结余 | 
 | 
| 
 | 
 | (一)一般公共预算结转结余 | 
 | 
| 
 | 
 | (二)政府性基金预算结转结余 | 
 | 
| 
 | 
 | (三)国有资本经营预算结转结余 | 
 | 
| 收 入 总 计 | 7827.39 | 支 出 总 计 | 7827.39 | 
| 部门公开表5 | ||||||
| 石台县民政局2025年一般公共预算支出表 | ||||||
| 
 | 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7705.37 | 321.79 | 296.79 | 25 | 7383.58 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 280.49 | 217.49 | 193.71 | 23.78 | 63 | 
| 2080201 | 行政运行 | 277.49 | 217.49 | 193.71 | 23.78 | 60 | 
| 2080206 | 社会组织管理 | 3 | 
 | 
 | 
 | 3 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | 
 | 
 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 
 | 
 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 
 | 
 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 
 | 
 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 
 | 
 | 
| 20808 | 抚恤 | 884.46 | 2.31 | 2.31 | 
 | 882.16 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 
 | 
 | 
| 2080805 | 义务兵优待 | 145.47 | 
 | 
 | 
 | 145.47 | 
| 2080808 | 褒扬纪念 | 21.24 | 
 | 
 | 
 | 21.24 | 
| 2080899 | 其他优抚支出 | 715.45 | 
 | 
 | 
 | 715.45 | 
| 20809 | 退役安置 | 182.13 | 
 | 
 | 
 | 182.13 | 
| 2080901 | 退役士兵安置 | 97.59 | 
 | 
 | 
 | 97.59 | 
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 84.54 | 
 | 
 | 
 | 84.54 | 
| 20810 | 社会福利 | 1105.62 | 10.66 | 9.44 | 1.22 | 1094.96 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 61 | 
 | 
 | 
 | 61 | 
| 2081002 | 老年福利 | 587.76 | 
 | 
 | 
 | 587.76 | 
| 2081004 | 殡葬 | 61.66 | 10.66 | 9.44 | 1.22 | 51 | 
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 134 | 
 | 
 | 
 | 134 | 
| 2081006 | 养老服务 | 261.2 | 
 | 
 | 
 | 261.2 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 636.22 | 
 | 
 | 
 | 636.22 | 
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 625.66 | 
 | 
 | 
 | 625.66 | 
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.56 | 
 | 
 | 
 | 10.56 | 
| 20819 | 最低生活保障 | 2357.81 | 
 | 
 | 
 | 2357.81 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 392.82 | 
 | 
 | 
 | 392.82 | 
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1964.99 | 
 | 
 | 
 | 1964.99 | 
| 20820 | 临时救助 | 63.6 | 
 | 
 | 
 | 63.6 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 56 | 
 | 
 | 
 | 56 | 
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 7.6 | 
 | 
 | 
 | 7.6 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2082.57 | 
 | 
 | 
 | 2082.57 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2082.57 | 
 | 
 | 
 | 2082.57 | 
| 20825 | 其他生活救助 | 9.13 | 
 | 
 | 
 | 9.13 | 
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.13 | 
 | 
 | 
 | 9.13 | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 12 | 
 | 
 | 
 | 12 | 
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12 | 
 | 
 | 
 | 12 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 62.78 | 11.27 | 11.27 | 
 | 51.5 | 
| 21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
 | 
 | 
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
 | 
 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 
 | 
 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 
 | 
 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
 | 
 | 
| 21014 | 优抚对象医疗 | 51.5 | 
 | 
 | 
 | 51.5 | 
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 51.5 | 
 | 
 | 
 | 51.5 | 
| 221 | 住房保障支出 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 
 | 
 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 
 | 
 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 
 | 
 | 
| 2210202 | 提租补贴 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 
 | 
 | 
| 
 | 合计 | 7804.31 | 369.23 | 344.23 | 25 | 7435.08 | 
| 部门公开表6 | ||||
| 石台县民政局2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 
 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
| 301 | 工资福利支出 | 289.69 | 289.69 | 
 | 
| 30101 | 基本工资 | 79.24 | 79.24 | 
 | 
| 30102 | 津贴补贴 | 30.48 | 30.48 | 
 | 
| 30103 | 奖金 | 76.5 | 76.5 | 
 | 
| 30106 | 伙食补助费 | 10.08 | 10.08 | 
 | 
| 30107 | 绩效工资 | 19.14 | 19.14 | 
 | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.09 | 26.09 | 
 | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.04 | 13.04 | 
 | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.25 | 11.25 | 
 | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | 
 | 
| 30113 | 住房公积金 | 22.88 | 22.88 | 
 | 
| 302 | 商品和服务支出 | 25 | 
 | 25 | 
| 30201 | 办公费 | 0.84 | 
 | 0.84 | 
| 30202 | 印刷费 | 0.09 | 
 | 0.09 | 
| 30217 | 公务接待费 | 8 | 
 | 8 | 
| 30226 | 劳务费 | 0.13 | 
 | 0.13 | 
| 30227 | 委托业务费 | 0.1 | 
 | 0.1 | 
| 30228 | 工会经费 | 9.41 | 
 | 9.41 | 
| 30239 | 其他交通费用 | 6.06 | 
 | 6.06 | 
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | 
 | 0.37 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.53 | 54.53 | 
 | 
| 30302 | 退休费 | 51.41 | 51.41 | 
 | 
| 30305 | 生活补助 | 2.31 | 2.31 | 
 | 
| 30309 | 奖励金 | 0.81 | 0.81 | 
 | 
| 
 | 合计 | 369.23 | 344.23 | 25 | 
| 部门公开表7 | ||||
| 石台县民政局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
| 
 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 229 | 其他支出 | 23.08 | 
 | 23.08 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.08 | 
 | 23.08 | 
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.08 | 
 | 23.08 | 
| 
 | 合计 | 23.08 | 
 | 23.08 | 
| 部门公开表8 | ||||
| 石台县民政局2025年国有资本经营预算支出表 | ||||
| 
 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
说明:石台县民政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据
| 部门公开表9 | |||||||||||
| 石台县民政局2025年项目支出表 | |||||||||||
| 
 | 单位:万元 | ||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 特定目标类 | 精神障碍社区康复服务项目 | 石台县民政局本级 | 4.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.8 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 养老床位社会办运营补贴及精康融合行动 | 石台县民政局本级 | 3.84 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3.84 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 烈士事迹陈列馆布展项目资金 | 石台县民政局本级 | 21.24 | 
 | 
 | 
 | 21.24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 退役安置补助经费 | 石台县民政局本级 | 4.9 | 
 | 
 | 
 | 4.9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 优抚对象医疗保障经费 | 石台县民政局本级 | 0.08 | 
 | 
 | 
 | 0.08 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 退役军人技能培训补助经费 | 石台县民政局本级 | 5.25 | 
 | 
 | 
 | 5.25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 特困老年人能力评估费 | 石台县民政局本级 | 0.94 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.94 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 福利彩票公益金市县分成经费 | 石台县民政局本级 | 13.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13.5 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 优抚安置工作专项经费 | 石台县民政局本级 | 1.9 | 
 | 
 | 
 | 1.9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 石台县民政局本级 | 9.32 | 
 | 
 | 
 | 9.32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 企业军转干部生活困难补助经费 | 石台县民政局本级 | 2.19 | 
 | 
 | 
 | 2.19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2024年优抚对象补助经费 | 石台县民政局本级 | 10 | 
 | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 困难群众救助补助资金 | 石台县民政局本级 | 56.4 | 
 | 
 | 
 | 56.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 部分重点优抚对象纾困解难优待金 | 石台县民政局本级 | 27.87 | 27.87 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 现役军人立功奖励金 | 石台县民政局本级 | 8.3 | 8.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 企业军转干部生活补助 | 石台县民政局本级 | 18.11 | 18.11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 退役军人和其他优抚对象关爱帮扶项目 | 石台县民政局本级 | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 双拥工作经费 | 石台县民政局本级 | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴 | 石台县民政局本级 | 10.56 | 10.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 60年代精减下放退职职工救济补贴 | 石台县民政局本级 | 9.13 | 9.13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 公建民营补助 | 石台县民政局本级 | 591.66 | 591.66 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 石台县殡葬管理项目 | 石台县民政局本级 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 购买养老上门服务及养老服务站点运营服务项目 | 石台县民政局本级 | 204.14 | 204.14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 老年助餐服务 | 石台县民政局本级 | 28 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 石台县社会办养老机构及家庭养老床位运营补贴 | 石台县民政局本级 | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 放弃选岗50岁以上退役士兵生活补助 | 石台县民政局本级 | 9.6 | 9.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 社会救助与社会事务及退役军人服务中心工作经费项目 | 石台县民政局本级 | 60 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 项目评估及审计服务 | 石台县民政局本级 | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_困难群众救助_最低生活保障 | 石台县民政局本级 | 2357.81 | 2357.81 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | 石台县民政局本级 | 7.6 | 7.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 | 石台县民政局本级 | 330.61 | 330.61 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 | 石台县民政局本级 | 295.06 | 295.06 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障 | 石台县民政局本级 | 61 | 61 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_困难群众救助_特困人员救助供养 | 石台县民政局本级 | 1681.97 | 1681.97 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_困难群众救助_临时救助 | 石台县民政局本级 | 56 | 56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_老年人福利补贴 | 石台县民政局本级 | 456.36 | 456.36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_优抚对象抚恤和生活补助经费 | 石台县民政局本级 | 657.08 | 657.08 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_义务兵优待金 | 石台县民政局本级 | 144.27 | 144.27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025_退役安置支出 | 石台县民政局本级 | 122.46 | 122.46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 2025年优抚对象医疗补助经费【2024】1189号 | 石台县民政局本级 | 26 | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 优抚对象医疗补助经费【2024】1434号 | 石台县民政局本级 | 1.5 | 1.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 企业军转干部生活困难补助经费2024年1228号 | 石台县民政局本级 | 2.26 | 2.26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 军转干部困难补助2024年1228号 | 石台县民政局本级 | 3.46 | 3.46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 人员保障经费 | 石台县殡葬管理所 | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 特定目标类 | 殡葬管理所工作经费 | 石台县殡葬管理所 | 25 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 
 | 
 | 7458.16 | 7323.81 | 
 | 
 | 111.28 | 23.08 | 
 | 
 | 
 | 
| 部门公开表10 | |||||||
| 石台县民政局2025年政府采购支出表 | |||||||
| 
 | 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
说明:石台县民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据
| 部门公开表11 | ||||||
| 石台县民政局2025年政府购买服务支出表 | ||||||
| 
 | 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 
| 公建民营补助 | 公共服务 | 社会保障服务 | 社会救助服务 | 为全县集中特困人员提供管理、照护服务 | 1 | 159.2 | 
| 公建民营补助 | 公共服务 | 社会保障服务 | 社会救助服务 | 为全县集中特困人员提供照料护理服务 | 1 | 171.26 | 
| 购买养老上门服务及养老服务站点运营服务项目 | 公共服务 | 社会保障服务 | 基本养老服务 | 委托第三方运营管理养老服务站点,为老年人提供政策宣传解读、活动产所及相关服务。 | 1 | 134 | 
| 购买养老上门服务及养老服务站点运营服务项目 | 公共服务 | 社会保障服务 | 社会救助服务 | 为全县分散特困人员提供照料护理服务 | 1 | 70.14 | 
| 2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | 公共服务 | 社会保障服务 | 社会救助服务 | 协助街面巡查、站内受助人员照料护理、卫生保洁、餐饮服务等 | 1 | 6.6 | 
| 2025_老年人福利补贴 | 公共服务 | 社会保障服务 | 基本养老服务 | 为全县60岁以上低保特困等老年人服务对象,定期上门提供助洁、助医、助浴等服务 | 1 | 276.6 | 
| 2025_老年人福利补贴 | 公共服务 | 社会保障服务 | 基本养老服务 | 为全县部分经济困难失能失智老年人提供照料护理服务 | 1 | 39 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 856.8 | 
| 部门公开表12 | |||
| 石台县民政局2025年通用资产配置支出表 | |||
| 
 | 单位:万元 | ||
| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 (台、件) | 金额 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
说明:石台县民政局没有安排通用资产配置支出,故本表无数据
第三部分 石台县民政局2025年度部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,石台县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县民政局2025年收支总预算7827.39万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2025年收入总表的说明
石台县民政局2025年收入预算7827.39万元,其中,本年收入7693.03万元,上年结转收入134.36万元。
(一)本年收入7693.03万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算增加4738.75万元,增长160.40%,增长原因主要是1、机构合并,退役军人事务局并入民政局,相应预算收入增加;2、人员增加,相应人员类经费增加。
(二)上年结转收入134.36万元,主要包括:一般公共预算拨款收入111.28万元,占1.42%,比2024年预算增加39.28万元,增长54.56%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,相应结转收入增加;政府性基金预算拨款收入23.08万元,占0.29%,比2024年预算增加13.66万元,增长145.01%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,相应政府性基金预算拨款收入增加;
三、关于2025年支出总表的说明
石台县民政局2025年支出预算7827.39万元,比2024年预算增加4791.69万元,增长157.84%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,相应预算支出增长。其中,基本支出369.23万元,占4.72%,主要用于人员类经费及单位运转经费;项目支出7458.16万元,占95.28%,主要用于低保保障、特困人员补助、残疾人补助、孤儿保障、高龄老年人补贴、优抚对象生活补助、退役安置补助等;事业单位经营支出0.0万元,占0%;上缴上级支出0.0万元,占0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0%。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
石台县民政局2025年财政拨款收支预算7827.39万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款7804.31万元、政府性基金预算拨款23.08万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入7693.03万元,上年结转收入134.36万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出7705.37万元,占98.44%;卫生健康支出62.78万元,占0.80%;住房保障支出36.17万元,占0.46%;其他支出23.08万元,占0.29%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
石台县民政局2025年一般公共预算支出7804.31万元,比2024年预算增加4778.03万元,增长157.88%,主要原因:机构合并,退役军人事务局并入民政局,相应预算支出增长。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出7705.37万元,占98.73%;卫生健康支出62.78万元,占0.80%;住房保障支出36.17万元,占0.46%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2025年预算277.49万元,比2024年预算增加73.77万元,增长36.21%,增长原因主要是机构合并,人员增加,行政运行经费增加。
2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2025年预算3万元,比2024年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是该项目预算资金调整至其他项目。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算42.38万元,比2024年预算增加0.26万元,增长0.62%,增长原因主要是退休人员补助提高。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算9.82万元,比2024年预算增加9.73万元,增长10811.11%,增长原因主要是退休人员补助提高。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算26.09万元,比2024年预算增加7.89万元,增长43.35%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险基数提高。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算13.04万元,比2024年预算增加3.94万元,增长43.30%,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数提高。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算2.31万元,比2024年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是死亡人数减少。
8.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2025年预算145.47万元,比2024年预算减少1.03万元,下降0.7%,下降原因主要是义务兵人数减少。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)2025年预算21.24万元,比2024年预算增加21.24万元,增长100%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,项目支出纳入民政局。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算715.45万元,比2024年预算增加715.45万元,增长100%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,项目支出纳入民政局。
11.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2025年预算97.59万元,比2024年预算增加97.59万元,增长100%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,项目支出纳入民政局。
12.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2025年预算84.54万元,比2024年预算增加84.54万元,增长100%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,项目支出纳入民政局。
13.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)2025年预算61万元,比2024年预算增加58万元,增长1933.33%,增长原因主要是上级补助资金增加。
14.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)2025年预算587.76万元,比2024年预算减少293.14万元,下降33.28%,下降原因主要是项目细化调整,部分项目调出。
15.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)2025年预算61.66万元,比2024年预算增加22.66万元,增长58.10%,增长原因主要是无变化。
16.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2025年预算134万元,比2024年预算减少0万元,下降0%,下降原因主要是无变化。
17.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)2025年预算261.2万元,比2024年预算增加248.9万元,增长2023.58%,增长原因主要是公建民营改革,项目细化。
18.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2025年预算625.66万元,比2024年预算增加345.18万元,增长123.07%,增长原因主要是上级补助资金增加,补助标准提高。
19.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算10.56万元,比2024年预算增加10.56万元,增长100%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,项目支出纳入民政局。
20.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2025年预算392.82万元,比2024年预算增加262.72万元,增长201.94%,增长原因主要是上级补助资金增加、县级配套资金增加。
21.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2025年预算1964.99万元,比2024年预算增加1464.99万元,增长293.00%,增长原因主要是上级补助资金增加、县级配套资金增加。
22.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2025年预算56万元,比2024年预算增加6万元,增长12.00%,增长原因主要是上级补助资金增加。
23.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2025年预算7.6万元,比2024年预算增加7.6万元,增长100%,增长原因主要是县级配套资金增加。
24.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2025年预算2082.57万元,比2024年预算增加1409.87万元,增长209.58%,增长原因主要是上级补助资金增加。
25.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2025年预算9.13万元,比2024年预算增加0.13万元,增长1.44%,增长原因主要是救助标准提高。
26.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2025年预算12万元,比2024年预算增加12万元,增长100%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,项目支出纳入民政局。
27.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2025年预算0.02万元,比2024年预算减少0.02万元,下降50.00%,下降原因主要是享受独生子女补贴人数减少。
28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算5.75万元,比2024年预算增加1.46万元,增长34.03%,增长原因主要是机构合并,单位人员增加;医疗保险缴纳基数提高。
29.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算5.5万元,比2024年预算增加1.94万元,增长54.49%,增长原因主要是机构合并,单位人员增加;医疗保险缴纳基数提高。
30.卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2025年预算51.5万元,比2024年预算增加51.5万元,增长100%,增长原因主要是机构合并,退役军人事务局并入民政局,项目支出纳入民政局。
31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算22.88万元,比2024年预算增加3.97万元,增长20.99%,增长原因主要是机构合并,单位人员增加;公积金缴纳基数提高。
32.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算13.29万元,比2024年预算增加3.83万元,增长40.49%,增长原因主要是机构合并,单位人员增加;公积金缴纳基数提高。
六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明
石台县民政局2025年一般公共预算基本支出369.23万元,其中,人员经费344.23万元,公用经费25万元。
(一)人员经费344.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
(二)公用经费25万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
石台县民政局2025年政府性基金支出23.08万元,比2024年预算增加13.66万元,增长145.01%,主要原因:上年结转资金增加。具体情况如下:
1.其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2025年预算23.08万元,比2024年预算增加13.66万元,增长145.01%,增长原因主要是上年结转资金增加。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
石台县民政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
石台县民政局2025年预算共安排项目支出7458.16万元,比2024年预算增加4688.86万元,增长169.32%,增长原因主要是1、机构合并,退役军人事务局并入民政局,相应预算支出增加;2、人员增加,相应人员类经费增加。主要包括:本年财政拨款安排7323.81万元(其中,一般公共预算拨款安排7323.81万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排134.36万元(其中,一般公共预算拨款安排111.28万元,政府性基金预算拨款安排23.08万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
石台县民政局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
石台县民政局2025年预算安排政府购买服务支出856.8万元,比2024年预算减少155.62万元,下降15.37%,下降原因主要是项目细化、部分预算减少。
十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明
石台县民政局2025年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“2025_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。
(1)项目概述。根据《军人抚恤优待条例》、《安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人秘[2023]12号)等文件规定:加大资金投入,切实保障其生活水平。
(2)立项依据。《军人抚恤优待条例》
(3)实施主体。石台县民政局
(4)起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
(5)项目内容。主要对全县优抚对象实行按月打卡发放生活补助,以保障优抚对象生活需求,提高优抚对象生活水平,全心全意为优抚对象做好服务保障工作。
(6)年度预算安排。项目预算安排资金657.08万元
(7)绩效目标。项目资金671.13万元,主要对全县优抚对象实行按月打卡发放生活补助,以保障优抚对象生活需求,提高优抚对象生活水平,全心全意为优抚对象做好服务保障工作。
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| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_优抚对象抚恤和生活补助经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 657.08 | ||||
| 其中:财政拨款 | 151.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 506.08 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金671.13万元,主要对全县优抚对象实行按月打卡发放生活补助,以保障优抚对象生活需求,提高优抚对象生活水平,全心全意为优抚对象做好服务保障工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 老年烈士子女人数 | 3人 | |||
| 复员军人人数 | 4人 | |||||
| 伤残人员人数 | ≥58人 | |||||
| 参战参试退役军人人数 | ≥86人 | |||||
| 带病回乡退伍军人 | ≥217人 | |||||
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 严格执行相关文件、法规 | ||||
| 优抚对象类别鉴定准确率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 671.13万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 保障优抚对象生活水平,维护社会稳定 | 有效提高 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 营造关心关爱退役军人的社会氛围 | 持续影响 | ||||
| 保障对象生活需求,维护社会和谐稳定 | 持续提高 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
2.“2025_困难群众救助_特困人员救助供养”项目。
(1)项目概述。根据《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善特困人员救助供养制度的实施意见》(皖政[2023]94号)第二款第一项:提供基本生活保障。特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定。
(2)立项依据。皖政[2023]94号
(3)实施主体。石台县民政局
(4)起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
(5)项目内容。主要用于对全县特困人员提供救助供养补助,使特困人员基本生活得到保障,有效缓解特困人员生活压力,有利于社会稳定。
(6)年度预算安排。项目预算安排资金1681.97万元
(7)绩效目标。项目资金为1845.09万元。主要用于对全县特困人员提供救助供养补助,使特困人员基本生活得到保障,有效缓解特困人员生活压力,有利于社会稳定。
| 
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| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_困难群众救助_特困人员救助供养 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1681.97 | ||||
| 其中:财政拨款 | 385.09 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 1296.88 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金为1845.09万元。主要用于对全县特困人员提供救助供养补助,使特困人员基本生活得到保障,有效缓解特困人员生活压力,有利于社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困供养人员 | ≥1577人 | |||
| 质量指标 | 严格执行特困供养人员认定办法 | 按文件执行 | ||||
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 每月及时发放 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 1845.09万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 改善特困人员生活水平 | 有效改善 | ||||
| 针对无劳动力等特困群体,解决实际困难 | 有效解决 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 彰显党和政府对特困群众的关怀,营造良好的社会氛围 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
3.“2025_困难群众救助_最低生活保障”项目。
(1)项目概述。根据池州市民政局、池州市财政局《关于做好2024年最低生活保障、特困人员救助供养标准确定调整工作的通知》(池民社救〔2024〕60号)、《石台县人民政府关于调整2024年最低生活保障和特困人员救助供养标准的批复》(石政秘〔2024〕35号)精神,发放全县最低生活保障。
(2)立项依据。(池民社救〔2024〕60号)
(3)实施主体。石台县民政局
(4)起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
(5)项目内容。主要用于对居家养老服务开展和站点运营进行第三方评估,对运营情况进行财务审计
(6)年度预算安排。项目预算安排资金2357.81万元
(7)绩效目标。项目总金额为2946.8148万元,主要用于发放全县最低生活保障,通过该项目的实施,进一步完善城市及农村居民最低生活保障制度,切实保障城市、农村居民基本生活权益,促进城市经济协调发展,维护社会稳定。
| 
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| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_困难群众救助_最低生活保障 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2357.81 | ||||
| 其中:财政拨款 | 324.81 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 2033.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目总金额为2946.8148万元,主要用于发放全县最低生活保障,通过该项目的实施,进一步完善城市及农村居民最低生活保障制度,切实保障城市、农村居民基本生活权益,促进城市经济协调发展,维护社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 城市低保人数 | ≥900人 | |||
| 农村低保人数 | ≥4529人 | |||||
| 质量指标 | 低保保障对象覆盖率 | 100% | ||||
| 低保认定工作准确率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 低保金发放及时性 | 发放及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 2946.8148万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 改善低保群众生活水平 | 有效改善 | ||||
| 维护社会稳定 | 效果显著 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
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| 可持续影响指标 | 保障最低生活标准 | 持续保障 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 低保对象满意度 | ≥90% | |||
4.“公建民营补助”项目。
(1)项目概述。根据《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善特困人员救助供养制度的实施意见》(皖政[2023]94号)、石办秘[2022]73号《石台县乡镇敬老院公建民营改革方案》、财社[2015]2064号安徽省财政厅 安徽省民政厅《安徽省五保供养服务机构综合定额标准管理暂行办法》,对特困供养人员提供护理补贴,对护理机构进行补助。
(2)立项依据。皖政[2023]94号
(3)实施主体。石台县民政局
(4)起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
(5)项目内容。主要用于对全县特困供养人员提供照料护理,旨在提高特困供养人员照料护理服务水平
(6)年度预算安排。项目预算安排资金591.66万元
(7)绩效目标。项目预算为591.664万元。主要用于对全县特困供养人员提供照料护理,旨在提高特困供养人员照料护理服务水平,为保障基本民生、维护社会稳定、助力失能特困老人护理能力提升发挥重要作用。切实改善和保障特困供养人员照料护理需求。
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| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 公建民营补助 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 591.66 | ||||
| 其中:财政拨款 | 591.66 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为591.664万元。主要用于对全县特困供养人员提供照料护理,旨在提高特困供养人员照料护理服务水平,为保障基本民生、维护社会稳定、助力失能特困老人护理能力提升发挥重要作用。切实改善和保障特困供养人员照料护理需求。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 签约第三方服务机构数 | 2个 | |||
| 发放星级奖补的养老机构数量 | 15个 | |||||
| 服务集中特困人员数量 | ≥500人 | |||||
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | 100% | ||||
| 星级奖补发放工作完成率 | 100% | |||||
| 补助补贴资金合规性 | 严格执行相关法规、制度 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 591.664万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
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| 社会效益指标 | 特困供养人员生活水平 | 有所提升 | ||||
| 减轻特困人员经济负担 | 有效减轻 | |||||
| 生态效益指标 | 
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| 可持续影响指标 | 持续提升我县养老服务水平,保障社会稳定和谐 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特困供养人员满意度 | ≥90% | |||
(二)机关运行经费。
石台县民政局2025年机关运行经费财政拨款预算23.78万元,比2024年预算增加23.78万元,增长100%,增长原因主要是项目细化、部分预算减少。
(三)政府采购情况。
石台县民政局2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,石台县民政局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,石台县民政局45个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7435.09万元、政府性基金预算当年财政拨款23.08万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。
十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念:反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出,以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。
十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务:反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出:反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
三十、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出:反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
三十一、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
三十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
三十三、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。
三十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
三十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
三十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务:反映计划生育服务支出。
三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十九、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
四十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
附件:石台县民政局2025年度项目支出绩效目标
附件
石台县民政局2025年度项目支出绩效目标
| 项目支出绩效目标公开清单 | ||
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) | 
| 1 | 殡葬管理所工作经费 | 25 | 
| 2 | 人员保障经费 | 20 | 
| 3 | 军转干部困难补助2024年1228号 | 3.46 | 
| 4 | 企业军转干部生活困难补助经费2024年1228号 | 2.26 | 
| 5 | 优抚对象医疗补助经费【2024】1434号 | 1.5 | 
| 6 | 2025年优抚对象医疗补助经费【2024】1189号 | 26 | 
| 7 | 2025_退役安置支出 | 122.46 | 
| 8 | 2025_义务兵优待金 | 144.27 | 
| 9 | 2025_优抚对象抚恤和生活补助经费 | 657.08 | 
| 10 | 2025_老年人福利补贴 | 456.36 | 
| 11 | 2025_困难群众救助_临时救助 | 56 | 
| 12 | 2025_困难群众救助_特困人员救助供养 | 1681.97 | 
| 13 | 2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障 | 61 | 
| 14 | 2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 | 295.06 | 
| 15 | 2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 | 330.61 | 
| 16 | 2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | 7.6 | 
| 17 | 2025_困难群众救助_最低生活保障 | 2357.81 | 
| 18 | 项目评估及审计服务 | 20 | 
| 19 | 社会救助与社会事务及退役军人服务中心工作经费项目 | 60 | 
| 20 | 放弃选岗50岁以上退役士兵生活补助 | 9.6 | 
| 21 | 石台县社会办养老机构及家庭养老床位运营补贴 | 30 | 
| 22 | 老年助餐服务 | 28 | 
| 23 | 购买养老上门服务及养老服务站点运营服务项目 | 204.14 | 
| 24 | 石台县殡葬管理项目 | 6 | 
| 25 | 公建民营补助 | 591.66 | 
| 26 | 60年代精减下放退职职工救济补贴 | 9.13 | 
| 27 | 严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴 | 10.56 | 
| 28 | 双拥工作经费 | 12 | 
| 29 | 退役军人和其他优抚对象关爱帮扶项目 | 40 | 
| 30 | 企业军转干部生活补助 | 18.11 | 
| 31 | 现役军人立功奖励金 | 8.3 | 
| 32 | 部分重点优抚对象纾困解难优待金 | 27.87 | 
| 33 | 困难群众救助补助资金 | 56.4 | 
| 34 | 2024年优抚对象补助经费 | 10 | 
| 35 | 企业军转干部生活困难补助经费 | 2.19 | 
| 36 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 9.32 | 
| 37 | 优抚安置工作专项经费 | 1.9 | 
| 38 | 福利彩票公益金市县分成经费 | 13.5 | 
| 39 | 特困老年人能力评估费 | 0.94 | 
| 40 | 退役军人技能培训补助经费 | 5.25 | 
| 41 | 优抚对象医疗保障经费 | 0.08 | 
| 42 | 退役安置补助经费 | 4.9 | 
| 43 | 烈士事迹陈列馆布展项目资金 | 21.24 | 
| 44 | 养老床位社会办运营补贴及精康融合行动 | 3.84 | 
| 45 | 精神障碍社区康复服务项目 | 4.8 | 
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 殡葬管理所工作经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县殡葬管理所 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 25.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 25.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 申请25万财政资金,主要用于保障殡葬管理所日常工作业务开展,包括水电费、维修维护费、委托业务费、劳务费等,从而持续推进我县殡葬事业发展,提升殡葬服务管理水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常运行的机构数量 | 1个 | |||
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 25万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 殡葬服务水平提高,促进社会稳定和谐 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续推动殡葬改革,转变观念,移风易俗 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 人员保障经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县殡葬管理所 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 20.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 申请20万财政资金,其中5万一般公共预算,15万非税,主要用于殡葬所1名自收自支人员及2名外聘人员的工资福利等,保障殡葬管理所正常运行,保障我县殡葬工作正常有序开展 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障殡管所员工数量 | 3人 | |||
| 质量指标 | 工作人员考核合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 工资拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 20万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 单位运行管理服务水平提高 | 显著 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续提升我县殡葬服务管理水平 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 军转干部困难补助2024年1228号 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.46 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 3.46 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金3.46万元,根据相关文件规定,用于对全县困难企业军转干部、退役士兵进行生活补助。通过开展困难补助发放工作,对解决企业军转干部生活困难问题、改善企业军转干部基本生活条件提供最低保障,促进社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | ≥3人 | |||
| 质量指标 | 资金发放合规性 | 严格执行相关法规、制度 | ||||
| 补助覆盖面 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 3.46万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 减轻困难企业军转干部家庭经济负担 | 效果明显 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 持续影响 | ||||
| 维护企业军转干部的合法权益 | 影响显著 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 企业军转干部生活困难补助经费2024年1228号 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.26 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 2.26 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金2.26万元,根据相关文件规定,用于对全县困难企业军转干部、退役士兵进行生活补助。通过开展困难补助发放工作,对解决企业军转干部生活困难问题、改善企业军转干部基本生活条件提供最低保障,促进社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受企业军转干部补助人数 | ≥3人 | |||
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 100% | ||||
| 资金发放合规性 | 符合相关制度规定 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 2.26万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 改善企业军转干部生活水平情况 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定、促进社会和谐 | 不断影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 优抚对象医疗补助经费【2024】1434号 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.50 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 1.50 | |||||
| 年度 目标 | 该项目资金为1.5万元,通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费进行补助,该项目的实施,有效的解决了优抚对象就医难的问题。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受优抚对象医疗补助人数 | ≥200人 | |||
| 质量指标 | 医疗补助标准按规定执行率 | 100% | ||||
| 优抚对象补助工作完成率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 1.5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 帮助解决优抚对象医疗难问题,确保优抚对象医疗保障工作顺利进行 | 效果显著 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025年优抚对象医疗补助经费【2024】1189号 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 26.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 26.00 | |||||
| 年度 目标 | 该项目资金为26万元,通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费进行补助,该项目的实施,有效的解决了优抚对象就医难的问题。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗保障人数 | ≥200人 | |||
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助工作完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | 拨付及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 26万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 帮助解决优抚对象医疗难问题,确保优抚对象医疗保障工作顺利进行 | 效果显著 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 不断促进 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_退役安置支出 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 122.46 | ||||
| 其中:财政拨款 | 75.46 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 47.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金为75.46万元,主要用于发放退役士兵自主就业一次性经济补助、符合政府安排工作退役士兵待安置期间社保及生活补助。通过该政策的实施,促进退役士兵自主就业,保护广大退役士兵的合法权益,提高退役军人的政治地位,维护社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵 | ≥30人 | |||
| 符合政府安排工作的退役士兵 | ≥3人 | |||||
| 质量指标 | 安置工作符合政策性 | 严格执行安置工作条例 | ||||
| 安置工作完成率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 及时发放 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 75.46万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 保障退役军人合法权益 | 有效提升 | ||||
| 对补助对象经济负担的改善情况 | 有效改善 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 对营造和谐稳定的社会发展环境 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_义务兵优待金 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 144.27 | ||||
| 其中:财政拨款 | 98.27 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 46.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金为148.27万元,主要对全县义务兵实行打卡发放奖励金和优待金补助。通过给予义务兵家庭补助,融造全县参军氛围,确保义务兵家庭优待金政策落实,让义务兵安心部队服役。保障国家对军人军属的优待,激励军人保家卫国,促进国防和军队建设。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待人数 | 64人 | |||
| 质量指标 | 保障义务兵优待金足额发放到位率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 义务兵优待金按时发放率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 148.27万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 提高优抚对象自豪感、幸福感和荣誉高 | 不断提高 | ||||
| 切实维护义务兵家庭权益,激励适龄青年参军保家卫国 | 切实维护 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 密切军政军民关系,增进军政军民团结 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 义务兵优待家庭满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_优抚对象抚恤和生活补助经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 657.08 | ||||
| 其中:财政拨款 | 151.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 506.08 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金671.13万元,主要对全县优抚对象实行按月打卡发放生活补助,以保障优抚对象生活需求,提高优抚对象生活水平,全心全意为优抚对象做好服务保障工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 老年烈士子女人数 | 3人 | |||
| 复员军人人数 | 4人 | |||||
| 伤残人员人数 | ≥58人 | |||||
| 参战参试退役军人人数 | ≥86人 | |||||
| 带病回乡退伍军人 | ≥217人 | |||||
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 严格执行相关文件、法规 | ||||
| 优抚对象类别鉴定准确率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 671.13万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 保障优抚对象生活水平,维护社会稳定 | 有效提高 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 营造关心关爱退役军人的社会氛围 | 持续影响 | ||||
| 保障对象生活需求,维护社会和谐稳定 | 持续提高 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_老年人福利补贴 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 456.36 | ||||
| 其中:财政拨款 | 456.36 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金为456.36万元,主要用于发放老年人福利补贴。通过该项目的实施,健全老年人补贴制度,对全面保障老年人基本生活起到了积极作用,提高了高龄群体生活质量,弘扬敬老、养老的传统美德,树立良好的社会风尚,完善社会保障体系。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 90-99周岁老年人 | ≥450人 | |||
| 失能失智老年人 | ≥50人 | |||||
| 100岁以上老年人 | ≥3人 | |||||
| 80-89周岁老年人 | ≥2970人 | |||||
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 100% | ||||
| 补贴对象合规率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时发放 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 456.36万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 高龄老人基本生活保障情况 | 有效保障 | ||||
| 促进社会和谐稳定 | 效果显著 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 社会养老服务体系完善情况 | 持续完善 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_困难群众救助_临时救助 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 56.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 50.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 6.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金为159.14万元,主要用于对各类困难群体的救助,帮助解决困难群众的突发事件,保障其基本生活,给予群众应急性、过渡性的救助,让困难群众感受到国家的温暖,提升社会救助事业的水平,促进社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助对象人数 | ≥1500人 | |||
| 质量指标 | 救助资金发放合规性 | 严格执行相关法规、制度 | ||||
| 救助程序合规性 | 严格按照救助相关规定 | |||||
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时发放 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 159.14万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 效果显著 | ||||
| 困难群众生活水平 | 有效改善 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 困难群众临时救助保障制度 | 持续完善 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_困难群众救助_特困人员救助供养 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1681.97 | ||||
| 其中:财政拨款 | 385.09 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 1296.88 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金为1845.09万元。主要用于对全县特困人员提供救助供养补助,使特困人员基本生活得到保障,有效缓解特困人员生活压力,有利于社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困供养人员 | ≥1577人 | |||
| 质量指标 | 严格执行特困供养人员认定办法 | 按文件执行 | ||||
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 每月及时发放 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 1845.09万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 改善特困人员生活水平 | 有效改善 | ||||
| 针对无劳动力等特困群体,解决实际困难 | 有效解决 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 彰显党和政府对特困群众的关怀,营造良好的社会氛围 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 61.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 61.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目金额为91.14万元。主要用于保障全县孤儿基本生活,通过孤儿基本生活保障政策的实施,大大缓解孤儿的生活压力,提高了孤儿及事实无人抚养儿童的生活质量,保障其生活的受教育的权益,维护社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 事实无人抚养儿童人数 | ≥41人 | |||
| 全县孤儿人数 | ≥2人 | |||||
| 质量指标 | 散居孤儿基本生活保障标准 | 1650元/人/月 | ||||
| 集中养育孤儿保障质量 | 保障到位 | |||||
| 集中养育事实无人抚养儿童基本生活保障标准 | 2000元/人/月 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 91.14万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 对于提高孤儿的生活水平 | 效果显著 | ||||
| 促进社会和谐稳定 | 效果显著 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 补助政策为未成年人服务事业、保障孤儿利益提供长期保障 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 295.06 | ||||
| 其中:财政拨款 | 195.06 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 100.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目金额为295.0584万元,主要对全县重度残疾人发放护理补贴,保障困难残疾人基本生活。通过该项目的实施,减轻困难残疾人生活负担,提升困难残疾人的生活水平,有利于促进社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人人数 | ≥2509人 | |||
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | ||||
| 救助覆盖面 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 每月及时发放 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 295.0584万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果显著 | ||||
| 对于重度残疾人的生活水平改善情况 | 有效改善 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 重度残疾人群体基本权益保障 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 330.61 | ||||
| 其中:财政拨款 | 216.91 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 113.70 | |||||
| 年度 目标 | 项目金额为324.1056万元,主要对全县困难残疾人发放生活补贴,保障困难残疾人基本生活。通过该项目的实施,减轻困难残疾人生活负担,提升困难残疾人的生活水平,有利于促进社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人人数 | ≥2756人 | |||
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金发放时间 | 每月月底前 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 324.1056万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 效果显著 | ||||
| 对于困难残疾人生活水平的改善 | 有效改善 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 维护困难残疾人群众权益 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 7.60 | ||||
| 其中:财政拨款 | 7.60 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目金额7.6万元,主要采取向社会购买服务方式,引导社会力量参与流浪乞讨人员救助。通过该项目的实施,及时有效救助流浪乞讨人员,实现流浪乞讨人员应救尽救,切实服务好各类流浪乞讨人员。有效地促进社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人次 | ≥40次 | |||
| 质量指标 | 救助人员返乡率 | ≥90% | ||||
| 恶劣天气、重大活动等应急救助保障落实率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 救助资金及时拨付性 | 拨付及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 7.6万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 为流浪乞讨人员及时提供帮助,改善流浪乞讨情况 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 流浪乞讨人员基本生活保障制度 | 持续完善 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025_困难群众救助_最低生活保障 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2357.81 | ||||
| 其中:财政拨款 | 324.81 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 2033.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目总金额为2946.8148万元,主要用于发放全县最低生活保障,通过该项目的实施,进一步完善城市及农村居民最低生活保障制度,切实保障城市、农村居民基本生活权益,促进城市经济协调发展,维护社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 城市低保人数 | ≥900人 | |||
| 农村低保人数 | ≥4529人 | |||||
| 质量指标 | 低保保障对象覆盖率 | 100% | ||||
| 低保认定工作准确率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 低保金发放及时性 | 发放及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 2946.8148万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 改善低保群众生活水平 | 有效改善 | ||||
| 维护社会稳定 | 效果显著 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障最低生活标准 | 持续保障 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 低保对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 项目评估及审计服务 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 20.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为20万元,主要用于对居家养老服务开展和站点运营进行第三方评估,对运营情况进行财务审计。通过开展本项目,能够帮助养老机构站点发现服务中的不足和问题,促使站点改进服务质量和水平。有利于提升整个养老行业的服务质量,增强公众对养老服务的信任。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 被评估养老站点数量 | 93家 | |||
| 评估次数 | ≥4次 | |||||
| 质量指标 | 养老服务质量 | 严格按相关标准执行 | ||||
| 评估工作覆盖率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 20万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 帮助老年服务站点改善服务 | 不断改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 促进养老服务行业的标准化和规范化 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 社会救助与社会事务及退役军人服务中心工作经费项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 60.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 60.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为60万元,主要用于开展工作调研,日常运转,提升工作人员服务基层水平;完成年度退役军人走访慰问、工作调研等多项工作任务,推动基层退役军人服务中心的建设工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | |||
| 退役军人信息采集率 | 100% | |||||
| 走访乡镇次数 | ≥12次 | |||||
| 质量指标 | 退役军人信息采集准确率 | 100% | ||||
| 支出合规率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 60万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 促进社会稳定,关爱退役军人群体 | 不断增强 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 完善退役军人服务体系 | 不断完善 | ||||
| 对保障机构正常运转的影响程度 | 不断影响 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 放弃选岗50岁以上退役士兵生活补助 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 9.60 | ||||
| 其中:财政拨款 | 9.60 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为9.6万元。主要用于对放弃选岗50岁以上转业士官按月进行生活补助,该项目的实施,有效改善了补助对象的生活水平,使退役军人的合法权益得到保障,促进社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 放弃选岗50岁以上专业士官人数 | ≥9人 | |||
| 质量指标 | 补助工作完成率 | 100% | ||||
| 补助资金发放合规性 | 严格执行相关法规、制度 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤9.6万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 维护退役军人权益,提高退役军人的荣誉高、获得感和幸福感 | 效果显著 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度 | 明显提高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 石台县社会办养老机构及家庭养老床位运营补贴 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 30.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为30万元。主要用于补助社会办养老运营机构失能失智老人,该项目的实施,进一步提高养老服务质量水平,解决失能失智老年人群体养老问题,改善老年人的生活条件,满足日益增长的社会养老需求,促进社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 失能失智老年人 | ≥120人 | |||
| 质量指标 | 机构提供养老服务质量 | 严格按照养老护理规范 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 30万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 失能失智老年人生活水平 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 养老服务体系及服务水平 | 不断提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 老年助餐服务 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 28.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 28.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为28万元。主要用于在全县开设老年食堂,为老年人提供助餐服务,并给予助餐补贴。该项目的实施,为老年人提供了安全、方便、实惠的助餐服务,切实提升老年人获得感和幸福感。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 老年助餐点建设数量 | ≥8个 | |||
| 质量指标 | 补助资金支出合规性 | 严格执行相关法规、制度 | ||||
| 老年助餐伙食质量 | 达到标准 | |||||
| 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 28万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 提升老年人基本助餐需求的影响 | 不断提升 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 对健全补助补贴制度的影响 | 不断影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 购买养老上门服务及养老服务站点运营服务项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 204.14 | ||||
| 其中:财政拨款 | 204.14 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为204.1376万元。主要用于对分散特困人员提供照料护理,对养老站点运营进行补贴。通过该项目的实施,促进居家养老服务设施功能发挥、提高养老服务质量,提高老年人晚年生品质,让他们老有所养、老有所乐。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 县级养老服务站点数量 | 1个 | |||
| 村(社区)养老服务站点 | 84个 | |||||
| 乡镇养老服务站点 | 8个 | |||||
| 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 严格执行相关法规、制度 | ||||
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 204.1376万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 老年人生活环境 | 不断优化 | ||||
| 提高养老机构服务管理水平 | 不断提高 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 提高老年人生活质量水平 | 持续提高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 石台县殡葬管理项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 6.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 6.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为6万元,主要用于对火葬家属进行补助补贴。通过该政策的实施,有效减轻群众办丧负担,实现殡葬事业服务化,促进文明城市建设。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受火化补助人数 | ≥20人 | |||
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 6万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 为殡葬提供服务,促进和谐社会建设 | 有效提升 | ||||
| 生态效益指标 | 保护耕地,节约土地资源 | 有效改善 | ||||
| 可持续影响指标 | 推动殡葬改革、转变群众思想观念,移风易俗 | 有效改善 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 公建民营补助 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 591.66 | ||||
| 其中:财政拨款 | 591.66 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为591.664万元。主要用于对全县特困供养人员提供照料护理,旨在提高特困供养人员照料护理服务水平,为保障基本民生、维护社会稳定、助力失能特困老人护理能力提升发挥重要作用。切实改善和保障特困供养人员照料护理需求。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 签约第三方服务机构数 | 2个 | |||
| 发放星级奖补的养老机构数量 | 15个 | |||||
| 服务集中特困人员数量 | ≥500人 | |||||
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | 100% | ||||
| 星级奖补发放工作完成率 | 100% | |||||
| 补助补贴资金合规性 | 严格执行相关法规、制度 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 591.664万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 特困供养人员生活水平 | 有所提升 | ||||
| 减轻特困人员经济负担 | 有效减轻 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续提升我县养老服务水平,保障社会稳定和谐 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特困供养人员满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 60年代精减下放退职职工救济补贴 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 9.13 | ||||
| 其中:财政拨款 | 9.13 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为9.126万元。主要用于对全县六十年代精减下放退职职工进行救济补助,通过该政策的实施,有效改善退职职工的生活水平,使退职职工生活得到有效保障,促进社会稳定和谐。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受退职职工补贴人数 | ≥13人 | |||
| 质量指标 | 资金发放合规性 | 按照规定制度 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 9.126万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 退职职工生活水平改善情况 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 不断提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10.56 | ||||
| 其中:财政拨款 | 10.56 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为10.56万元。通过对严重精神障碍患者监护人实施补贴政策,有利于减轻患者和监护人经济负担,提高监护人积极性,促进监护责任有效落实。维护社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县严重精神障碍患者监护补贴发放人数 | ≥44人 | |||
| 质量指标 | 保障对象覆盖率 | 100% | ||||
| 保障标准 | 200元/人/月 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 10.56万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 有效提升 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 较高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 双拥工作经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 12.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 12.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金12万元。通过实施该项目,广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动,发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 军人驿站数量 | ≥2家 | |||
| 举办双拥杯篮球赛 | ≥1次 | |||||
| 春节、八一走访慰问部队次数 | ≥2次 | |||||
| 开展拥军活动 | ≥2次 | |||||
| 质量指标 | 慰问品合格率 | 100% | ||||
| 保障群众性、社会化双拥活动 | 有效保障 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤12万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 促进现役军人安心服役、现身国防的热情 | 有效促进 | ||||
| 促进群众性、社会化拥军活动蓬勃发展 | 有效促进 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 推进军地共建,不断巩固和发展军政军民团结的良好局面 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 退役军人和其他优抚对象关爱帮扶项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 40.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 40.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金40万元。对全县有实际困难的退役士兵,通过帮扶救助,解决其生活、住房、医疗问题。通过该资金,完成建立困难帮扶援助机制,实现让退役军人感受到党和政府的关心关爱的工作目标。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人困难救助资金发放批次数 | ≥5次 | |||
| 救助困难退役士兵人数 | ≥40人 | |||||
| 质量指标 | 困难退役军人精准识别率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 发放救助金及时性 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 40万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 改善困难退役军人和其他优抚对象生活水平 | 效果显著 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 建立退役军人帮扶救助工作长效机制 | 持续影响并不断完善 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难退役军人满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 企业军转干部生活补助 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 18.11 | ||||
| 其中:财政拨款 | 18.11 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金18.11万元,根据《关于调整部分企业军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵2024编生活补助标准的调整》(皖退役军人密电【2024】13号),用于对全县困难企业军转干部、退役士兵进行生活补助。通过开展困难补助发放工作,对解决企业军转干部生活困难问题、改善企业军转干部基本生活条件提供最低保障,促进社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 困难企业军转干部及士兵人数 | 12人 | |||
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 100% | ||||
| 补助发放合规性 | 符合规定制度 | |||||
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 18.11万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 改善企业军转干部生活水平情况 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定、促进社会和谐 | 不断提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 现役军人立功奖励金 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8.30 | ||||
| 其中:财政拨款 | 8.30 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金8.3万元,主要用于对现役军人立功受奖进行补助,通过发放现役军人立功受奖奖励金,加强现役军人练兵练武决心,鼓励更多适龄青年参军报国,营造拥军优属良好氛围。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 荣获四有优秀士兵人数 | ≥40人 | |||
| 荣获三等功现役军人人数 | ≥2人 | |||||
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性 | 符合制定规定 | |||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 支出及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 8.3万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 立功受奖现役军人家庭生活质量改善情况 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 营造鼓励更多适龄青年参军报国的氛围 | 持续提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 现役军人满意度 | 90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 部分重点优抚对象纾困解难优待金 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 27.87 | ||||
| 其中:财政拨款 | 27.87 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金27.87万元。主要用于部分重点优抚对象纾困解难优待金发放,提高困难重点优抚对象生活水平,使困难优抚对象获得幸福感。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受纾困解难优待金补助的优抚对象人数 | ≥25人 | |||
| 质量指标 | 纾困解难优待金补助工作完成率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关制度规定 | |||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时支付 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 27.87万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 对纾困解难优待金补助的对象生活水平的改善 | 改善程度较高 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 困难重点优抚对象生活保障情况 | 持续保障 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 困难群众救助补助资金 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 56.40 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 56.40 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目总金额为56.4万元,主要用于发放全县最低生活保障,通过该项目的实施,进一步完善城市及农村居民最低生活保障制度,切实保障城市、农村居民基本生活权益,促进城市经济协调发展,维护社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受困难补助人数 | ≥1000人 | |||
| 质量指标 | 救助对象认定工作准确率 | 100% | ||||
| 救助对象覆盖率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 救助资金拨付及时性 | 拨付及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 56.4万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果显著 | ||||
| 改善困难群众生活水平 | 有效改善 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障最低生活标准 | 持续保障 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2024年优抚对象补助经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 10.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金为10万元,主要用于全县优抚对象生活补助,该项目的实施,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受优抚对象补助人数 | ≥600人 | |||
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% | ||||
| 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 10万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续提升社会稳定和谐 | 持续提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 企业军转干部生活困难补助经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.19 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 2.19 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金2.19万元,根据相关文件规定,用于对全县困难企业军转干部、退役士兵进行生活补助。通过开展困难补助发放工作,对解决企业军转干部生活困难问题、改善企业军转干部基本生活条件提供最低保障,促进社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受困难补助企业军转干部人数 | 3人 | |||
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 100% | ||||
| 补助发放合规性 | 符合相关制度规定 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 2.19万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 改善企业军转干部生活水平情况 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定、促进社会和谐 | 不断影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 9.32 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 9.32 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目资金为22.42万元,主要用于发放退役士兵自主就业一次性经济补助。通过该政策的实施,促进退役士兵自主就业,保护广大退役士兵的合法权益,提高退役军人的政治地位,维护社会稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受自主就业一次性经济补助的人数 | ≥30人 | |||
| 质量指标 | 一次性经济补助金发放率 | 100% | ||||
| 资金发放合规性 | 符合相关规定文件 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 22.42万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 对补助对象经济负担的改善情况 | 有效改善 | ||||
| 保障退役军人合法权益 | 有效保障 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 对营造和谐稳定的社会发展环境 | 持续影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 优抚安置工作专项经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.90 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 1.90 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目金额为1.6万元。主要用于优抚对象医疗补助,通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费进行补助,有效的解决了优抚对象就医难的问题。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗补助对象人数 | ≥100人 | |||
| 质量指标 | 优抚对象医疗报销合规性 | 严格执行相关制度规定 | ||||
| 时效指标 | 补助资金拨付及时性 | 拨付及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 1.6万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 帮助解决优抚对象医疗难问题,确保优抚对象医疗保障工作顺利进行 | 有效解决 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 不断影响 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 福利彩票公益金市县分成经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 13.50 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 13.50 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目预算为13.5万元。主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等支出,通过该政策的实施,有效改善补助对象的生活水平,使补助对象生活得到有效保障,促进社会稳定和谐。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | ≥50人 | |||
| 质量指标 | 资金发放合规性 | 按照制度规定 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 13.5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 补助对象生活水平情况 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 持续影响 | ||||
| 促进社会和谐稳定 | 不断促进 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 特困老年人能力评估费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0.94 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.94 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 项目金额为6.22万元。根据《石台县人民政府办公室关于石台县低收入老年人居家养老服务补贴和经济困难失能失智老年人护理补贴的实施意见》(石政办【2018】22号),对全县特困老年人身体状况进行评估。通过对特困老年人的情况进行量化评估,判定能力等级,并根据政策为其提供帮助。该项目的实施,更加合理地安排老年人晚年生活,有效防范服务风险,提升老年人生活质量和水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 需要能力评估的老年人 | 1570人 | |||
| 质量指标 | 评估准确性 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 6.22万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 促进和谐社会的建设 | 效果显著 | ||||
| 提高特困老年人生活水平 | 效果明显 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 养老民生服务政策完善情况 | 不断完善 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 退役军人技能培训补助经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5.25 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 5.25 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 通过开展退役军人技能培训,提升退役军人的综合素质,,满足退役士兵的培训需求,确保退役士兵技能培训工作有序有效。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵技能培训人数 | 15人 | |||
| 质量指标 | 培训合格率 | 100% | ||||
| 资金到位率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 52500元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 促进国防建设,维护社会稳定 | 效果显著 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 让军人成为全社会尊崇的职业 | 效果显著 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 优抚对象医疗保障经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0.08 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.08 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费进行补助,有效的解决了优抚对象就医难的问题。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗保障人数 | >200人 | |||
| 质量指标 | 资金到位率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 8.007591万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 帮助解决优抚对象医疗难问题,确保优抚对象医疗保障工作顺利进行 | 有效改善 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定和谐 | 不断促进 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 退役安置补助经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4.90 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 4.90 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 做好军队离退休士官经费发放工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 军队离退休士官人数 | 3人 | |||
| 质量指标 | 资金到位率 | 100% | ||||
| 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 2.783386万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 落实军队离退休人员待遇 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 有效促进 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军休士官满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 烈士事迹陈列馆布展项目资金 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 21.24 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 21.24 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 通过对部分优抚事业单位维修改造项目给予补助,用于烈士陵园基础设施提升改造项目建设,促进优抚事业单位的改造与发展,提升服务保障优抚对象能力,不断加强其作为服务国防和军队建设重要阵地的建设。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的维修改造项目个数 | ≥1个 | |||
| 质量指标 | 维修改造项目验收合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 优抚事业单位的补助资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 30万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 烈士纪念设施满足社会各界祭扫需求,宣传弘扬烈士精神 | 英烈精神得到有力弘扬 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 对营造传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围的持续影响程度 | 持续提升 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务保障对象满意度 | ≥90% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 养老床位社会办运营补贴及精康融合行动 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.84 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 3.84 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 根据皖财社【2023】1520号文件和石民【2024】12号文件资金使用要求,进一步健全我县养老服务体系建设,提升兜底保障水平。一是加大社会办养老机构正常运营支持力度,二是提升养老护理员的职业技能水平,三是保障困难儿童及精神障碍患者基本生活。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构综合责任险保障机构数 | 15家 | |||
| 孤儿及事实无人抚养儿童代养人数 | 2人 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时完成支付 | ||||
| 成本指标 | 项目资金总额 | 50.438万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 提高敬老院服务与管理水平,保障社会稳定 | 显著 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续提升养老机构服务管理的积极性 | 显著 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象的满意度 | ≥95% | |||
| 
 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 精神障碍社区康复服务项目 | |||||
| 主管部门及代码 | [043]石台县民政局 | 实施单位 | 石台县民政局本级 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4.80 | ||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 4.80 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 依据皖财社【2023】1347号、池财社【2024】28号文件等,对社区精神障碍对象及其家属,通过政府购买服务形式,开展社会适应能力培训、心理培训、生活技能培训等,以及开展宣传教育,日常探访,建档等工作,持续提升社区精神障碍人群服务管理工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 登记精神障碍康复服务对象人数 | ≥150人 | |||
| 质量指标 | 实际完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时完成 | ||||
| 成本指标 | 项目总资金 | 20万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 持续提升社区精神患者服务管理水平 | 显著 | ||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续提升社区精神患者的生活质量 | 显著 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象的满意度 | ≥96% | |||
 
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