部门预算编制情况说明
一、部门主要职能
(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调信用体系建设。
(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;
(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。
(五)推进经济结构战略性调整。
(六)参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;按规定指导和协调招投标工作。
(七)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本部门机构由机关本级构成。
三、部门收支预算情况说明
1.部门收支预算安排情况:
2016年部门组织收入0元。
2016年部门支出预算总额2819319.3元。其中:基本支出2709319.3元,项目支出110000.00元。
2.较上年增减变化及原因:
比上年增长195444.3元,人员支出费用上涨。
3.机关运行经费情况:
2016年部门支出预算总额2819319.3元。其中:人员支出2421319.3元;公用支出288000元;项目支出110000元。
4.政府采购、国有资产占有情况等事项说明:
2016年部门采购计划50000元,主要用于购置办公设备。
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