索引号: | 76686277-1/201809-00001 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 石台县住房和城乡建设局 | 主题分类: | |
名称: | 石台县城市管理行政执法局2017年部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2018-09-13 | |
废止日期: |
石台县城市管理行政执法局2017年部门决算情况
目 录
第一部分 石台县城市管理行政执法局概况
1.主要职责
2.部门决算单位构成
第二部分 石台县城市管理行政执法局2017年部门决算表
1.收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 石台县城市管理行政执法局 2017年部门决算情况说明
1.2017年度收入支出决算情况说明
2.2017年度收入决算情况说明
3.2017年度支出决算情况说明
4.2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
5.2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
根据石政办[2016]5号文件规定,本部门主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省有关城市管理的法律、法规,结合县情,研究拟订具体办法并组织实施。
(二)在城乡规划区内,行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(三)在城市规划区(含镇,下同)内,行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
(四)在城市规划区内,行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(五)在城市规划区内,行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚。
(六)在城市规划区内,行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,对环境污染危害较小,通过直观判断即可认定的,或者实施一次行政处罚即可纠正的,或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚。
(七)在城市规划区内,行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权。
(八)在城市规划区内,会同县公安局行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法行为的行政处罚权。
(九)省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。
(十)行使市容管理方面的行政职能:组织开展市容市貌整治;负责城市道路两侧和公共场地临时摆摊设点、堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施等的监督管理;协同相关部门做好城区停车、洗车等场点设置和管理;负责城区大型户外广告牌的设置审批和管理;负责城市规划区内灯光照明设施的日常维护和管理;负责城市生活废弃物的处置、利用、消纳;负责城市市区内鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜和食用鸽饲养的管理;负责城市生活垃圾处置费征收;负责建筑垃圾、工程渣土处置核准和市容环境卫生服务企业管理;负责城市规划区内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护;会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理;检查、督促全县的环卫清扫保洁、垃圾转运和“门前四包”工作。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看石台县城市管理行政执法局2017年度部门决算只有局本级决算,详细情况见下表:
单位名称 |
|
1 |
执法局局本级 |
三、石台县城市管理行政执法局2017年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
编制单位:石台县城市 |
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
723.31 |
一、一般公共服务支出 |
2.85 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
175.11 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
525.62 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.37 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
723.31 |
本年支出合计 |
723.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
723.31 |
总计 |
723.31 |
|
2、收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
723.31 |
723.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
175.11 |
175.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
167.16 |
167.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出★ |
167.16 |
167.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
525.62 |
525.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
257.57 |
257.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120104 |
城管执法 |
257.57 |
257.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
140.05 |
140.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
11.8 |
11.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
128.25 |
128.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
128 |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
128 |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
723.31 |
301.85 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
175.11 |
175.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20807 |
就业补助 |
167.16 |
167.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080799 |
其他就业补助支出★ |
167.16 |
167.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
525.62 |
104.17 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
257.57 |
104.17 |
153.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120104 |
城管执法 |
257.57 |
104.17 |
153.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
140.05 |
0.00 |
140.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
128.25 |
0.00 |
128.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
4、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
723.31 |
一、一般公共服务支出 |
2.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
175.11 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.35 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
525.62 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.37 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
723.31 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
723.31 |
合计 |
723.31 |
|
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
723.31 |
301.85 |
421.46 |
723.31 |
301.85 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.11 |
175.11 |
0.00 |
175.11 |
175.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.16 |
167.16 |
0.00 |
167.16 |
167.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080799 |
其他就业补助支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.16 |
167.16 |
0.00 |
167.16 |
167.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
525.62 |
104.17 |
421.46 |
525.62 |
104.17 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.57 |
104.17 |
153.40 |
257.57 |
104.17 |
153.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120104 |
城管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.57 |
104.17 |
153.40 |
257.57 |
104.17 |
153.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.05 |
0.00 |
140.05 |
140.05 |
0.00 |
140.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.25 |
0.00 |
128.25 |
128.25 |
0.00 |
128.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
265.54 |
302 |
商品和服务支出 |
2.85 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
100.59 |
30201 |
办公费 |
2.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
81.40 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
43.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
2.17 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.25 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
33.60 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.46 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
3.59 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
5.35 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
24.52 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
299 |
公用经费合计 |
2.85 |
||||||||||
|
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
四、石台县城市管理行政执法局2017年度部门决算说明
(一)2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计723.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计723.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少68.77万元,降低)9.5%,主要原因:一是减少了材料费和劳务费;二是减少车辆购置费。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计723.31万元,其中:财政拨款收入723.31万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计723.31万元,其中:基本支出301.85万元,占41.73%;项目支出421.46万元,占58.27%;经营支出0万元。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计723.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计723.31万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少68.77万元,降低9.5%,主要原因:一是减少了材料费和劳务费;二是减少车辆购置费。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入723.31万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少68.77万元,降低9.5%,主要原因:一是减少了材料费和劳务费;二是减少车辆购置费。
2.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出723.31万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少68.77万元,降低9.5%,主要原因:一是减少了材料费和劳务费;二是减少车辆购置费。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为604.36万元,支出决算为723.31万元,完成年初预算的119.68%。决算数大于预算数的主要原因一是城乡社区管理事务经费超年初预算;二是环卫经费超年初预算。其中基本支出301.85万元,占41.73%;项目支出421.46万元,占58.27%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的、100%.
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2.85万元,支出决算数位2.85万元,完成年初预算的100%.
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出301.85万元,其中人员经费299万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2.85万元,主要是办公费。
(七)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度石台县城市管理行政执法局机关运行经费2.85万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2017年度石台县城市管理行政执法局政府采购支出总额0.93万元,其中:政府采购货物支出0.93万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,石台县城市管理行政执法局共有车辆11辆,一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系方式:石台县城市管理行政执法局政务公开电子邮箱:55510354@qq.com。
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问