 
            | 索引号: | 11341822003289321Y/201909-00014 | 组配分类: | 本部门决算 | 
| 发布机构: | 石台县水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 | 
| 名称: | 石台县水务局2018年部门决算 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-09-14 | |
| 废止日期: | 
附件:
石台县水务局2018年部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 石台县水务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 石台县水务局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 石台县水务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
石台县水务局2018年部门决算情况
第一部分 石台县水务局概况
一、部门职责
根据石台县人民政府石政办[2010]56号文件规定,本部门主要职责是:
(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。
(二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
(三)负责水资源保护工作。
(四)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。
(五)负责节约用水工作。
(六)负责全县水利工程建设管理工作。
(七)依法负责全县水利行业安全生产工作。
(八)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。
(九)指导农村水利工作。
(十)负责全县水土保持工作。
(十一)开展全县水利科技和教育工作,负责全县水利队伍建设;指导水利信息化工作;承担水利统计工作。
(十二)承担县河长办日常工作。
(十三)承办县政府交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,石台县水务局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减。
纳入石台县水务局2018年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 县水务局本级 | 
| 2 | 石台县城防洪工程管理所 | 
第二部分 石台县水务局2018年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
| 
 | 
 | 
 | 公开01表 | 
| 编制单位:石台县水务局 | 
 | 
 | 金额单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 
| 一、财政拨款收入 | 2789.67 | 一、一般公共服务支出 | 
 | 
| 二、上级补助收入 | 
 | 二、外交支出 | 
 | 
| 三、事业收入 | 
 | 三、国防支出 | 
 | 
| 四、经营收入 | 
 | 四、公共安全支出 | 
 | 
| 五、附属单位上缴收入 | 
 | 五、教育支出 | 
 | 
| 六、其他收入 | 
 | 六、科学技术支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 118.76 | 
| 
 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.22 | 
| 
 | 
 | 十、节能环保支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十二、农林水支出 | 2639.35 | 
| 
 | 
 | 十三、交通运输支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 22.49 | 
| 
 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十一、其他支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 
 | 
| 本年收入合计 | 2789.67 | 本年支出合计 | 2789.81 | 
| 用事业基金弥补收支差额 | 
 | 结余分配 | 
 | 
| 年初结转和结余 | 36.93 | 年末结转和结余 | 36.79 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 总计 | 
 | 总计 | 2826.60 | 
2、收入决算表
公开02表
| 编制单位:石台县水务局 | 
 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:万元 | 
 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
| 栏次 | 合计 | 2789.67 | 2789.67 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.76 | 118.76 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.38 | 71.38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.16 | 0.16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.55 | 1.55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.97 | 3.97 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.43 | 65.43 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 17.93 | 17.93 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.56 | 14.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.37 | 3.37 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29.26 | 29.26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 29.26 | 29.26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.22 | 9.22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.06 | 2.06 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.15 | 7.15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 2639.21 | 2639.21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 21303 | 水利 | 2639.21 | 2639.21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2130301 | 行政运行 | 137.18 | 137.18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 3.72 | 3.72 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 36.36 | 36.36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 30.16 | 30.16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2130310 | 水土保持 | 60.5 | 60.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 19.86 | 19.86 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2130316 | 农田水利 | 121.1 | 121.1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2095.16 | 2095.16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 135.18 | 135.18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.49 | 22.49 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.49 | 22.49 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.49 | 22.49 | 
 | 
 | 
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 | 
 | ||||||
3、支出决算表
| 
 | 
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 | 
 | 公开03表 | 
 | ||||||||
| 编制单位:石台县水务局 金额单位:万元 | 
 | ||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2789.81 | 479.9 | 2309.92 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.76 | 118.76 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.38 | 71.38 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.16 | 0.16 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.55 | 1.55 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.97 | 3.97 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.43 | 65.43 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 17.93 | 17.93 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.56 | 14.56 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.37 | 3.37 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29.26 | 29.26 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 29.26 | 29.26 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.22 | 9.22 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.06 | 2.06 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.15 | 7.15 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 2639.35 | 329.43 | 2309.92 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 21303 | 水利 | 2639.35 | 329.43 | 2309.92 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 137.32 | 137.32 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 3.72 | 3.72 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 36.36 | 0 | 36.36 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 30.16 | 30.16 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2130310 | 水土保持 | 60.5 | 0 | 60.5 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2130314 | 防汛 | 19.86 | 19.86 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2130316 | 农田水利 | 121.1 | 29.9 | 91.2 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2095.16 | 0 | 2095.16 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 135.18 | 108.48 | 26.7 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.49 | 22.49 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.49 | 22.49 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.49 | 22.49 | 0 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
4、财政拨款收入支出决算总表
| 
 | 
 | 
 | 公开04表 | |
| 编制单位:石台县水务局 | 
 | 
 | 金额单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | |||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2789.67 | 一、一般公共服务支出 | 
 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 
 | 二、外交支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 三、国防支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 四、公共安全支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 五、教育支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 六、科学技术支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 118.76 | |
| 
 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.22 | |
| 
 | 
 | 十、节能环保支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十二、农林水支出 | 2639.21 | |
| 
 | 
 | 十三、交通运输支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 22.49 | |
| 
 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 二十一、其他支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 
 | |
| 本年收入合计 | 2789.67 | 本年支出合计 | 2789.67 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 
 | 年末财政拨款结转和结余 | 
 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 
 | 
 | 
 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 
 | 
 | 
 | |
| 合计 | 2789.67 | 合计 | 2789.67 | |
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开05表 | 
 | ||||||||||||||
| 编制单位:石台县水务局 金额单位:万元 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 2789.67 | 479.75 | 2309.92 | 2789.67 | 479.75 | 2309.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 
 | 
 | 
 | 118.76 | 118.76 | 0 | 118.76 | 118.76 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 
 | 
 | 
 | 71.38 | 71.38 | 0 | 71.38 | 71.38 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 
 | 
 | 
 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 
 | 
 | 
 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 
 | 
 | 
 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 
 | 
 | 
 | 3.97 | 3.97 | 0 | 3.97 | 3.97 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 
 | 
 | 
 | 65.43 | 65.43 | 0 | 65.43 | 65.43 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 
 | 
 | 
 | 17.93 | 17.93 | 0 | 17.93 | 17.93 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 
 | 
 | 
 | 14.56 | 14.56 | 0 | 14.56 | 14.56 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 
 | 
 | 
 | 3.37 | 3.37 | 0 | 3.37 | 3.37 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 
 | 
 | 
 | 29.26 | 29.26 | 0 | 29.26 | 29.26 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 
 | 
 | 
 | 29.26 | 29.26 | 0 | 29.26 | 29.26 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 
 | 
 | 
 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 
 | 
 | 
 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 
 | 
 | 
 | 9.22 | 9.22 | 0 | 9.22 | 9.22 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 
 | 
 | 
 | 9.22 | 9.22 | 0 | 9.22 | 9.22 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 
 | 
 | 
 | 2.06 | 2.06 | 0 | 2.06 | 2.06 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 
 | 
 | 
 | 7.15 | 7.15 | 0 | 7.15 | 7.15 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 
 | 
 | 
 | 2639.21 | 329.29 | 2309.92 | 2639.21 | 329.29 | 2309.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 
 | 
 | 
 | 2639.21 | 329.29 | 2309.92 | 2639.21 | 329.29 | 2309.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 
 | 
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 | 137.18 | 137.18 | 0 | 137.18 | 137.18 | 0 | 
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 | |||||||||||||||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 
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 | 3.72 | 3.72 | 0 | 3.72 | 3.72 | 0 | 
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| 2130305 | 水利工程建设 | 
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 | 36.36 | 0 | 36.36 | 36.36 | 0 | 36.36 | 
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 | |||||||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 
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 | 30.16 | 30.16 | 0 | 30.16 | 30.16 | 0 | 
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| 2130310 | 水土保持 | 
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 | 60.5 | 0 | 60.5 | 60.5 | 0 | 60.5 | 
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 | |||||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | 
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 | 19.86 | 19.86 | 0 | 19.86 | 19.86 | 0 | 
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 | |||||||||||||||
| 2130316 | 农田水利 | 
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 | 121.1 | 29.9 | 91.2 | 121.1 | 29.9 | 91.2 | 
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 | |||||||||||||||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 
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 | 2095.16 | 0 | 2095.16 | 2095.16 | 0 | 2095.16 | 
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 | |||||||||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 
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 | 135.18 | 108.48 | 26.7 | 135.18 | 108.48 | 26.7 | 
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 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 
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 | 22.49 | 22.49 | 0 | 22.49 | 22.49 | 0 | 
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| 22102 | 住房改革支出 | 
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 | 22.49 | 22.49 | 0 | 22.49 | 22.49 | 0 | 
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| 2210201 | 住房公积金 | 
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 | 22.49 | 22.49 | 0 | 22.49 | 22.49 | 0 | 
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6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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 | 财决公开06表 | 
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| 部门: | 石台县水务局 | 
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 | 金额单位:万元 | 
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| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 234.44 | 302 | 商品和服务支出 | 74.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 
 | |||||||||
| 30101 | 基本工资 | 95.74 | 30201 | 办公费 | 11.62 | 30701 | 国内债务付息 | 
 | |||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 37.21 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 
 | |||||||||
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 
 | |||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 4.34 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 30704 | 国外债务发行费用 | 
 | |||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 14.53 | 30205 | 水费 | 4.65 | 310 | 资本性支出 | 
 | |||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.55 | 30206 | 电费 | 1.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 
 | |||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.97 | 30207 | 邮电费 | 3.04 | 31002 | 办公设备购置 | 
 | |||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 
 | |||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 
 | |||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.66 | 30211 | 差旅费 | 10.04 | 31006 | 大型修缮 | 
 | |||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 24.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 
 | |||||||||
| 30114 | 医疗费 | 1.41 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | 
 | |||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.56 | 30214 | 租赁费 | 14.19 | 31009 | 土地补偿 | 
 | |||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.75 | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31010 | 安置补助 | 
 | |||||||||
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 
 | |||||||||
| 30302 | 退休费 | 0.42 | 30217 | 公务接待费 | 7.91 | 31012 | 拆迁补偿 | 
 | |||||||||
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 
 | |||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 17.93 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 
 | |||||||||
| 30305 | 生活补助 | 69.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 
 | |||||||||
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.17 | 31022 | 无形资产购置 | 
 | |||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 
 | |||||||||
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.77 | 312 | 对企业补助 | 
 | |||||||||
| 30309 | 奖励金 | 81.2 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 
 | |||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 
 | |||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.76 | 30239 | 其他交通费用 | 5.16 | 31204 | 费用补贴 | 
 | |||||||||
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 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 
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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.6 | 31299 | 其他对企业补助 | 
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 | 399 | 其他支出 | 
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 | 39906 | 赠与 | 
 | |||||||||
| 人员经费合计 | 405.19 | 公用经费合计 | 74.56 | ||||||||||||||
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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 | 公开07表 | |||
| 编制单位:石台县水务局 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 
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石台县水务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 石台县水务局2018年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2,789.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2,789.67万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加2,338.71万元,增加518%,主要原因:决算数包含中央及省市安排的项目资金,导致年终决算数值较上年度相差较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,789.67万元,其中:财政拨款收入2,789.67万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,789.81万元,其中:基本支出479.90万元,占17.20%;项目支出2,309.92万元,占82.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2,789.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2,789.67万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2,338.71万元,增加518%,主要原因:项目专项资金通过专户拨款,未计入单位大账,现在通过国库集中支付平台拨款。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入2,789.67万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加2,338.71万元,增加518%,主要原因:决算数包含中央及省市安排的项目资金,导致年终决算数值较上年度相差较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2,789.81万元,占本年支出的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加2,338.82万元,增加518%,主要原因:项目专项资金通过专户拨款,未计入单位大账,现在通过国库集中支付平台拨款。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2,789.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出118.76万元,占4.26%;;医疗卫生与计划生育(类)支出9.22万元,占0.33%;农林水 (类)支出2639.35万元,占94.61%;住房保障(类)支出22.49万元,占0.81%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为296.24万元,支出决算为2,789.81万元,完成年初预算的941.74%。决算数大于预算数的主要原因一是决算数包含中央及省市安排的项目资金;二是职工工资正常晋升及相应社会保障缴费及住房公积金的支出增加等。其中基本支出479.90万元,占17.20%;项目支出2,309.92万元,占82.80%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为0.26万元,决算数大于预算数主要原因是发放事业离退休职工2017年绩效工资。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为0.16万元,决算数大于预算数主要原因是发放行政离退休职工13月工资。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.60万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的4.23%,决算数小于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出计入到财政对企业职工基本养老保险基金的补助中。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)、 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为3.97万元,决算数大于预算数主要原因是对企业职工基本养老保险基金中包含职业年金缴费支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)、其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为65.43万元,决算数大于预算数的主要原因是补发退休职工2015-2016年生活补助。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为14.56万元,决算数大于预算数主要原因是发放退休职工死亡抚恤金。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为3.37万元,决算数大于预算数的主要原因是发放退休职工伤残抚恤金。
8、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为29.26万元,决算数大于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出计入到财政对企业职工基本养老保险基金的补助。
9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为0.18万元,主要为事业人员工伤保险基金支出。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为2.06万元,主要为行政人员医疗保险。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为7.15万元,主要为事业职工医疗保险。
12、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算数为170.70万元,支出决算为137.32万元,完成年初预算的80.45%,决算数小于预算数主要原因是部分行政运行经费安排在其他水利支出和一般行政事务中。
13、农林水支出(类)水利(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为3.72万元,决算数大于预算数主要原因是部分一般行政管理事务安排在行政运行中。
14、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为36.36万元,决算数大于预算数主要原因是中央、省市安排的项目专项资金。
15、农林水支出(类)水利(款)水利工程与维护(项)。年初预算数为9.50万元,支出决算为30.16万元,完成年初预算的317.47%,决算数大于预算数主要原因是水利工程与维护中包含部分行政运行经费。
16、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为60.50万元,决算数大于预算数主要原因是中央、省市安排的项目专项资金。
17、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为15.40万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的128.96%,决算数大于预算数主要原因是山洪预警专线租用费和山洪灾害监测通信卡费费用增加。
18、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算数为20万元,基本支出决算为29.90万元,项目支出决算为91.2万元,完成年初预算的605.5%,决算数大于预算数主要原因是中央、省市安排的项目专项资金。
19、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算未纳入预算,支出决算为2,095.16万元,决算数大于预算数主要原因是中央、省市安排的项目专项资金。
20、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为10万元,基本支出决算为108.48万元,项目支出决算26.70万元,完成年初预算的1351.8%;决算数大于预算数主要原因是其他水利支出中包含部分行政运行经费以及中央、省市安排的项目专项资金。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15万元,支出决算为22.49万元,完成年初预算的149.93%,决算数大于预算数主要原因是住房公积金调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出479.90万元,其中人员经费405.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费74.56万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度石台县水务局机关运行经费68.26万元,比2017年减少3.04万元,主要原因是贯彻中央八项规定等有关要求,压缩经费开支。
(二)政府采购支出情况。
2018年度石台县水务局政府采购支出总额3.24万元,其中:政府采购货物支出3.24万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日,石台县水务局共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,均由县公车办统一调度使用。
截止到2018年12月31日,石台县水利局共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,均由县公车办统一调度使用。本单位没有单价50万元以上的通用设备以及单价100万以上的大型设备。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
本年无此类情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
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