石台县团县委
2021年部门预算
2021年2月18日
目录
第一部分 部门概况
主要职责
部门预算单位构成
2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年收支预算总体情况说明
6.关于2021年收入预算情况说明
7.关于2021年支出预算情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算表(附表)
1.2021年部门财政拨款收支预算总表
2.2021年部门一般公共预算支出预算表
3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2021年部门政府性基金预算支出预算表
5.2021年部门收支预算总表
6.2021年部门收入预算总表
7.2021年部门支出预算总表
8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2021年部门政府采购预算表
10.2021年政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)领导全县共青团工作。
(二)领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作;参与民主管理和民主监督;
参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(三)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,
为县委、县政府决策提供依据,为开展各项活动,切实履行团的四项基本职能打好基础。
(四) 负责全县共青团组织建设,协助党组织管理、选拔和培训共青团干部。
(五) 负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作。组织全县青少年的思想理论教育,宣传文化活动
和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
(六) 承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务。
(七)完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
石台县团县委无下属预算单位,2020年度部门预算由本级1个预算单位组成,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
共青团石台县委员会本级 |
行政单位 |
2 |
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|
三、2021年度主要工作任务
(一)凝心聚力抓好思想政治引领。聚焦为党培养社会主义建设者和接班人的根本任务,坚持问题导向、创新方式方法,提升思想引领工作的感染力和实效性。把学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神作为青年思想政治教育的重要内容抓紧抓实,充分发挥青年讲师团的作用,在全县各领域团组织中开展宣讲,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。持之以恒抓好“青年大学习”。聚焦互联网的工作主战场,夯实“石台青少年”微信公众号的工作主阵地,推出更多符合青年口味的新媒体产品。
(二)朝气蓬勃建功新时代。新时代为广大青年施展才华、建功奉献开辟了更加广阔的舞台。我们将加强与各有关部门的沟通联系,找准共青团参与中心工作的切入点。深化“希望工程”“爱心圆梦大学”等品牌工作;开展共青团参与农村环境综合整治“六项行动”;积极发挥专业队伍、注重动员社会组织的作用,为全县重要活动提供志愿服务;建立石台县驻外青年人才联络站,本着“不求所有,但求所用”的原则,加强与在外石台籍优秀青年的联系;注重发现、培育农村青年创业典型,依托青年创业者协会加强农村青年创业致富带头人培养工作,鼓励引导青年抱“团”发展、共筑梦想。
(三)筑牢基层团组织“基石”。坚持党建带团建,不断强化党的意识,以党的政治建设为统领,全面推进从严治团,全面加强基层团队组织建设。积极整合资源,完善青年之家平台建设,努力提升基层团组织的学习性和活跃度。严格团干部选配和管理,加强团干部教育培训,狠抓团干部作风建设。认真落实团员计划和团员发展规划,着力加强团员先进性教育,发挥团员模范作用。加强团干部作风锤炼,抓好团内“关键少数”,始终保持朝气蓬勃、昂扬向上的精神状态,进一步强化机关效能建设,增强工作执行力,推动工作有效落实。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
石台县团县委2021年财政拨款收支预算50.37万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款50.37万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入50.37万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出42.61万元,占84.60%;社会保障和就业支出2.65万元,占5.26%;卫生健康支出1.14万元,占2.26%;住房保障支出3.97万元,占7.88%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
石台县团县委2021年一般公共预算拨款50.37万元,比2020年预算拨款增加12.69万元,增长33.68%,增长原因主要是人员增加1名及相应的保障经费增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出42.61万元,占84.60%;社会保障和就业支出2.65万元,占5.26%;卫生健康支出1.14万元,占2.26%;住房保障支出3.97万元,占7.88%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)2021年预算17.94万元,比2020年预算增加7.35万元,增长69.41%,增长原因主要是人员增加1名及相应的保障经费增加;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算24.67万元,比2020年预算增加1.29万元,增长5.52%,增长原因主要是人员增加及相应的保障经费增加。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算2.65万元,比2020年预算增加0.94万元,增长54.97%,增长原因主要是人员增加相应的养老保险缴费增加。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2020年预算1.14万元,比2020年预算增加0.41万元,增长56.16%,增长原因主要是人员增加相应的医疗保险缴费增加。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算3.97万元,比2020年预算增加2.7万元,增长212.60%,增长原因主要是人员增加及人员工资基数正常增长相应的住房公积金缴存基数增长。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
石台县团县委2021年一般公共预算基本支出31.37万元,其中:
工资福利支出25.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;商品和服务支出5.67万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
石台县团县委2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,石台县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县团县委2021年收支总预算50.37万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于2021年收入预算情况说明
石台县团县委2021年收入预算50.37万元,其中: 一般公共预算拨款收入50.37万元,占100%,比2020年预算增加12.69万元,增长33.68%,增长原因主要是人员增加1名及相应的保障经费增加。
七、关于2021年支出预算情况说明
石台县团县委2021年支出预算50.37万元,比2020年预算增加12.69万元,增长33.68%,增长原因主要是人员增加1名及相应的保障经费增加。其中:基本支出31.37万元,占62.28%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出19.00万元,占37.72%,主要用于希望工程、青少年志愿者活动、未成年人思想道德建设及乡镇团委工作等专项经费支出。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
石台县团县委2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
石台县团县委2021年按照规定设置绩效目标的项目1个,其中:项目绩效目标为保证人员经费正常发放;保证单位工作经费正常运转、各项工作任务顺利开展。实行单位自评。
十、 其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费。
石台县团县委2021年机关运行经费财政拨款预算5.67万元,比2020年预算增加2.17万元,增长62.00%,增长主要原因:一是2021年预算增加了职工教育经费和工会经费:二是人员增加按定额标准核算的公用经费增加。
(二) 政府采购情况。
石台县团县委2021年政府采购预算总额0.80万元。其中:政府采购货物预算0.80万元,政府采购服务预算0万元。
(三) 国有资产占用使用情况。
截至2020年12月31日,石台县团县委有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0个。
2021年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年部门预算表(附表)
1.2021年部门财政拨款收支预算总表
2.2021年部门一般公共预算支出预算表
3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2021年部门政府性基金预算支出预算表
5.2021年部门收支预算总表
6.2021年部门收入预算总表
7.2021年部门支出预算总表
8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2021年部门政府采购预算表
10.10.2021年政府购买服务预算表
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