一、部门主要职能
县妇联是县委领导下的全县各界妇女的群众团体组织,是县委、县政府联系全县妇女群众的桥梁和纽带。根据县委办石办秘﹝2002﹞62号文件规定,县妇联机关的主要职责是:
1. 坚持正确的政治方向,团结、教育全县广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2. 紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定大局服务。
3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训,全面提高妇女素质。
4. 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议;推动有关妇女儿童政策的出台,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5. 坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6. 指导乡、镇妇联和县直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。
7. 加强统战联谊,发展对外交往,开展项目合作。
8. 负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9. 负责县直机关妇女委员会的工作。
10. 负责县委、县政府交办的其他工作。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,石台县妇女联合会2016年度部门决算为本级决算,与预算一致。
序号 |
单位名称 |
1 |
石台县妇女联合会 |
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三、县妇联2016年度部门决算报表(见附件)
四、县妇联2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计86.43万元,年初结转和结余0.56万元,支出总计86.47万元,年末结转和结余0.52万元。与2015年相比,收入增加11.53万元,支出增加11.57万元,增长13 %,主要原因:本年度增人增资。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计86.43万元,年初结转和结余0.56万元,其中:财政拨款收入86.43万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计86.47万元,年末结转和结余0.52万元。其中:基本支出68.67万元,占79%;项目支出17.8万元,占21%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计86.43万元,年初结转和结余0.56万元,支出总计86.47万元,年末结转和结余0.52万元。与2015年相比,财政拨款收入增加11.53万元,支出增加11.57万元,增长13%,主要原因:本年度增人增资。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入86.43万元,年初结转和结余0.56万元,占本年收入的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加11.53 万元,增长13%。主要原因本年度增人增资。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出86.47万元,年末结转和结余0.52万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加11.57万元,增长13 %。主要原因本年度增人增资。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为 63.09万元,支出决算为86.43万元,年末结转和结余0.52万元,完成年初预算的136 %。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资;二是公用经费略增。其中基本支出 68.67万元,占79%;项目支出17.8万元,占21%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为22.57万元,支出决算为38.66万元,完成年初预算的171%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6.4万元,支出决算数3.7万元,完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用支出列入行政运行项。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初项目预算为14.8万元,支出项目决算数20.33万元,完成年初预算的137%,
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.25万元,支出决算数1.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增人因素。
5. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为2.32万元,支出决算数3万元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算位15.75万元,支出决算数17.01万元,完成年初预算的 108 %,决算数大于预算的主要原因是养老金调整。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款其他行政事业单位离退休支出(项)。没有纳入年初预算,支出决算数2.5万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出68.67万元,其中人员经费49.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费19.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县妇联2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度石台县妇联运行经费19.4万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度石台县妇联采购支出总额 3.75万元,其中:政府采购货物支出3.75万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,石台县妇联固定资产总额为21.58 万元,为一般办公设备。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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