石台县档案局2017年部门决算
目 录
第一部分 石台县档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
石台县档案局2017年部门决算情况
第一部分 石台县档案局概况
一、部门主要职能
根据石办秘[2002]55文件规定,本部门主要职责是:档案事业行政管理、档案保管利用和地方志工作。
(一)、主管全县的档案事业。结合本县实际,认真组织实施国家和省、市有关档案工作的法规、规章、业务标准、技术规范;会同有关部门的查处违反档案法律、法规的重大案件。
(二)、依法对全县的档案事业实行统筹规划,组织协调,完善制度,监督指导。
(三)、认真贯彻执行《档案法》和《安徽省档案条例》,监督、指导、协调全县各机关、团体、企事业单位的档案工作。
(四)、组织全县专(兼)职档案工作人员的岗位、技能培训。
(五)、加强对档案信息化建设和新型档案馆(室)建设的指导,推进档案管理科学化、网络化。积极探索现行文件服务中心运作机制和管理机制。
(六)、负责接受、收集县直各单位和其他组织按规定一脚进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案史料。
(七)、对馆藏档案进行科学的保管和整理,研究档案保护技术,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化,保守党和国家机密,维护档案的完整及安全。
(八)、开发档案信息资源,编纂档案史料,为改革开放和经济建设及各项社会主义事业提供优质高效的服务。
(九)、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,石台县档案局2017年度部门决算包括局本级决算。
纳入石台县档案局局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
局本级 |
|
|
三、工作任务
1、开展年鉴编纂出版工作。 2、完成县档案馆建设项目。 3、适应电子政务发展要求,加强电子档案管理,积极筹建县电子文件中心,以实现电子文件的长久保存、集中管理和有效利用。同时,按照省档案局关于建立分布式档案基础数据库的要求,继续做好馆藏档案数字化工作。 4、加强档案安全体系建设,进一步落实档案库房“九防”措施,做好档案保护工作特别是重点档案的抢救和保护工作。 5、加强档案资源体系建设,加大档案资料接收、征集力度,优化馆藏档案结构,丰富档案资源。 6、加强档案利用体系建设,依法开放档案,做好政府信息公开和档案利用工作。 7、加强档案业务监督指导,大力开展档案法律法规宣传和档案业务培训,积极做好重大项目建设、精准扶贫、美好乡村建设等领域的档案服务工作。
第二部分 2017年部门决算表
1、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:档案局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
213.23 |
一、一般公共服务支出 |
213.23 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
213.23 |
本年支出合计 |
213.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
213.23 |
总计 |
213.23 |
|
2、收入决算表
公开02表
编制单位:档案局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
213.23 |
213.23 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
177.89 |
177.89 |
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
177.89 |
177.89 |
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
73.22 |
73.22 |
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
92.35 |
92.35 |
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.55 |
25.55 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★ |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
3、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位: 档案局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
213.23 |
213.23 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
177.89 |
177.89 |
|
|
|
|
||
20126 |
档案事务 |
177.89 |
177.89 |
|
|
|
|
||
2012601 |
行政运行 |
73.22 |
73.22 |
|
|
|
|
||
2012604 |
档案馆 |
92.35 |
92.35 |
|
|
|
|
||
2012699 |
其他档案事务支出 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.55 |
25.55 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
||
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★ |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
4、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:档案局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
213.23 |
一、一般公共服务支出 |
177.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25.55 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.77 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.02 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
213.23 |
本年支出合计 |
213.23 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
213.23 |
合计 |
213.23 |
|
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
编制单位: |
|
档案局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
213.23 |
213.23 |
|
213.23 |
213.23 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
177.89 |
177.89 |
|
177.89 |
177.89 |
|
|
|
|
|
||||
20126 |
档案事务 |
|
|
|
177.89 |
177.89 |
|
177.89 |
177.89 |
|
|
|
|
|
||||
2012601 |
行政运行 |
|
|
|
73.22 |
73.22 |
|
73.22 |
73.22 |
|
|
|
|
|
||||
2012604 |
档案馆 |
|
|
|
92.35 |
92.35 |
|
92.35 |
92.35 |
|
|
|
|
|
||||
2012699 |
其他档案事务支出 |
|
|
|
12.31 |
12.31 |
|
12.31 |
12.31 |
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
25.55 |
25.55 |
|
25.55 |
25.55 |
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
22.55 |
22.55 |
|
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
20.05 |
20.05 |
|
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
|
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
2.50 |
2.50 |
|
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
||||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
|
|
|
3.01 |
3.01 |
|
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
||||
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★ |
|
|
|
3.01 |
3.01 |
|
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
2.77 |
2.77 |
|
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
|
|
|
2.77 |
2.77 |
|
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
|
|
|
2.12 |
2.12 |
|
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
|
|
|
0.65 |
0.65 |
|
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
7.02 |
7.02 |
|
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
7.02 |
7.02 |
|
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
7.02 |
7.02 |
|
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
||||
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
61.65 |
302 |
商品和服务支出 |
34.53 |
310 |
其他资本性支出 |
62.92 |
|||
30101 |
基本工资 |
33.42 |
30201 |
办公费 |
6.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
16.81 |
30202 |
印刷费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
6.24 |
|||
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
56.68 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
1.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.01 |
30207 |
邮电费 |
3.69 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
6.89 |
30209 |
物业管理费 |
1.14 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.14 |
30211 |
差旅费 |
2.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
30301 |
离休费 |
6.98 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
30302 |
退休费 |
13.07 |
30213 |
维修(护)费 |
0.51 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.05 |
31020 |
产权参股 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
1.8 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.92 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||
30307 |
医疗费 |
2.77 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
15.55 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
10.76 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||
30311 |
住房公积金 |
7.02 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
1.42 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.94 |
39906 |
赠与 |
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.14 |
|
|
|
|||
人员经费合计 |
115.78 |
公用经费合计 |
97.45 |
||||||||
|
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、档案局局2017年度部门决算说明
(一)2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计213.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计213.23万元(含结余分配和年末结转结余)。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计213.23万元,其中:财政拨款收入213.23万元,占100%。
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计213.23万元,其中:基本支出213.23万元,占100%.
(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计213.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计213.23万元(含年末财政拨款结转和结余).
(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入213.23万元,占本年收入的 100 %.
2.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出213.23万元,占本年支出的 100 %。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为213.23万元,支出决算为213.23万元,完成年初预算的100%。其中基本支出213.23万元,占100%.具体情况如下:
1.一般公共服务财政事务行政运行(公用经费)。年初预算为97.458万元,支出决算为97.45万元,完成年初预算的100%。 2.一般公共服务财政事务一般行政管理事务(人员经费)。年初预算为115.78万元,支出决算数位115.78万元,完成年初预算的100%。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出213.23万元,其中人员经费115.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费97.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
档案局2017年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年度石台县档案局机关运行经费 97.45 万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况
2017年度石台县档案局政府采购支出总额 62.92 万元,其中:政府采购货物支出 62.92 万元,占政府采购支出总额 100 %。
3、预算绩效管理开展情况
2017年,石台县档案局按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金213.23万元。全年组织对项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金213.23万元。评估结果显示,支出项目达到了预期绩效目标。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页